《企業內部控制評價分析報告》是2019年7月3日蘇州大學出版社出版的圖書,作者是毛越峰。
基本介紹
- 書名:企業內部控制評價分析報告
- 作者:毛越峰
- ISBN:9787567227804
- 定價:22元
- 出版社:蘇州大學出版社
- 出版時間:2019年7月3日
- 開本:787×1092/16開
- 字數:115千字
《企業內部控制評價分析報告》是2019年7月3日蘇州大學出版社出版的圖書,作者是毛越峰。
《企業內部控制評價分析報告》是2019年7月3日蘇州大學出版社出版的圖書,作者是毛越峰。...
內部控制評價是指企業董事會或類似權力機構對內部控制的有效性進行全面評價,形成評價結論,出具評價報告的過程。...
內部控制報告(Management Reporting Internal Control,MRIC,或直接稱為Management Reporting)是指管理當局依據內部控制有效性評價的標準對本企業內部控制的設計和執行的...
為了促進企業全面評價內部控制的設計與運行情況,規範內部控制評價程式和評價報告,揭示和防範風險,根據有關法律法規和《企業內部控制基本規範》,制定本指引。
《企業內部控制的價值分析》是2008年11月合肥工業大學出版社出版的圖書,作者是林鐘高。...
《我國企業內部控制評價研究》作者是董美霞//戴松梅,山東大學出版。主要內容:為國內外內部控制評價的發展歷程和現狀述評、企業內部控制評價體系的構建、企業內部控制...
《企業內部控制檢查與評價》是2009年大連出版社出版的圖書,作者是許江波。... 生產成本、固定資產和其他非流動資產、費用、財務報告等業務展開內部控制檢查與評價的...
《企業內部控制評價百分製法》是2011年10月1日冶金工業出版社出版的書籍,作者是唐立新。該書主要講述了企業內部控制及其評價綜述、企業內部控制量化評價、企業內部控制...
《上市公司內部控制評價實務》是2012年1月1日電子工業出版社出版的書籍,作者是趙立新。本書主要闡述了上市公司應該如何實施企業內部控制評價,並解讀了核心問題。...
企業內部控制評價指引企業內部控制審計準則研究第一章 內部控制審計研究綜述一、財務報告內部控制審計的研究意義二、財務報告內部控制審計的研究動態...
《企業內部控制論》是2008年東北財經大學出版社出版的圖書,作者是張宜霞。... 接著針對內部控制評價與報告的規制問題,歸納、總結和比較分析了美國、英國以及歐盟的...
《企業風險管理與內部控制評價》是2009年科學出版社出版的圖書,作者是高檁。本書主要介紹企業風險管理與內部控制評價。...
本書在對國內外上市公司內部控制評價信息披露文獻進行系統梳理和評析的基礎上,運用會計學、經濟學、管理學等多學科的基本理論和研究成果,將規範研究和實證研究有機...
內部控制設計、測試與評價內容提要 編輯 本書著力推進我國企業由粗放型管理向精細化管理轉變,由單一的會計控制向與財務報告相關的內部控制轉變,由注重經營增長方式向...
《企業內部控制:自我評價與CPA審計》依據我國財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會聯合發布的《企業內部控制評價指引》和《企業內部控制審計指引》,結合作者在企業...
《企業內部控制配套指引解讀與案例分析》是2010年立信會計出版社出版的圖書,作者是企業內部控制編審委員會。...
《電力企業內部控制設計與評價》是2006年上海財經大學出版社出版的圖書,作者是彭文兵、馬新智。...
《內部控制:套用·評價·審計》回顧了我國內部控制發展歷程的基礎上,針對內部控制套用、評價與審計以及相關問題進行了深入探討和總結,涉及領域包括上市公司、金融企業...
《企業內部控制基本規範解讀與案例分析》是2008年立信會計出版社出版的圖書。... 二、美國《企業風險管理整合框架》中的報告缺陷第四節 內部控制自我評價...
《公司內部控制的法律分析》是中國人民大學劉運宏發表的博士論文,由趙中孚指導。... 和內部治理控制、組織結構控制、內部控制的監督與評價等微觀層次兩方面研究我國內部...
第二節 內部報告 案例9-2 沃爾瑪:企業成功源於溝通 第三節 財務報告的編制和披露 案例9-3 由藍田股份到ST生態:“藍田神話”的破滅 第十章 內部審計控制 ...
第一篇 國外權威內部控制與審計標準洋為中用——COSO內部控制報告解析與借鑑背景介紹總體結構內容精要評價及借鑑COCO框架英國的Cadbury報告...
《企業內部控制自我評價與審計:操作指引與典型案例研究》為“財政部重點會計科研課題系列叢書”之一,共分兩個課題:企業內部控制自我評價——理論與實證研究;企業內部...
壽險公司內部控制評價包括壽險公司開展的自我評估和監管部門組織實施的獨立評價。... 第三條壽險公司內部控制評價是指對壽險公司內部控制體系建設和實施開展的調查、...
《企業內部控制規範與案例》是2009年中國時代經濟出版社出版的圖書。... 控制制度》《資信評級》《現代企業信用分析》《中國證券市場獨立審計研究》《內部控制評價》...
《內部控制標準精要及分析1》不僅對美國的COSO內部控制報告、加拿大的COCO框架、英國的Cadbury報告、美國聯邦政府內部控制準則、CobiT框架、PCAOB批准內部控制審計標準、...
1.6內部控制的一個基本作用是控制風險;風險管理是指在企業生產經營過程中,對企業可能面臨的風險進行識別、評估和控制,最終目標也是控制風險。
性理論研究、財務報告可靠性理論研究、內部控制有效性與財務報告可靠性的關係、我國企業內部控制現狀調查研究、國有企業內部控制有效性與財務報告可靠性關係的實證研究...