《企業內部控制檢查與評價》是2009年大連出版社出版的圖書,作者是許江波。...... 鑒於內部控制檢查與評價的重要性,以及我國企業普遍缺乏風險評估與內部控制自我評價的...
內部控制評價是指企業董事會或類似權力機構對內部控制的有效性進行全面評價,形成評價結論,出具評價報告的過程。內部控制評價的主體是董事會或類似的權力機構,是指董事...
內部控制制度是單位內部建立的使各項業務活動互相聯繫、互相制約的措施、方法和規程。現代化企業管理的產物。企業在競爭日益激烈的外部環境中,為了增強自身的競爭能力,...
內部控制審計就是確認、評價企業內部控制有效性的過程,包括確認和評價企業控制設計和控制運行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進內部控制建議。...
《企業風險管理與內部控制評價》是2009年科學出版社出版的圖書,作者是高檁。本書主要介紹企業風險管理與內部控制評價。...
為了促進企業建立、實施和評價內部控制,規範會計師事務所內部控制審計行為,根據國家有關法律法規和《企業內部控制基本規範》(財會〔2008〕7號),財政部會同證監會、...
評價企業對風險是否能夠進行有效的管理,首要問題是考察企業的風管理機制。概括地說,企業風險管理機制主要寓於決策機制和內控機制中。企業的投資風險管理,取決於決策機制...
為了規範註冊會計師執行財務報告內部控制(以下簡稱內部控制)審計業務,明確工作要求,提高執業質量,維護公眾利益,根據中國註冊會計師審計準則、《企業內部控制基本規範》和...
對上述事項作出恰當的評價,對有意弄虛作假,使企業會計資判嚴重失真的情況除了...所以評價應從對內部控制制度本身是否健全、合理人手,根據有關制度、辦法,檢查在...
具體包括風險識別、風險分析和風險評價三個步驟,其目的在於查找和描述企業風險,評價所識別出的各種風險對企業實現目標的影響程度和風險價值,給出風險控制的優先次序等...
理論界對企業內部審計內涵的研究表明,企業內部審計採用系統化、規範化的方法,以獨立、客觀的態度對企業的內部控制和風險管理進行檢查和評價,並在此基礎上以改進建議等...
《企業內部控制配套指引》(財會[2010]11號,包括18個套用指引、1個評價指引和1個審計指引)是對《企業內部控制基本規範》相關規定的進一步補充和說明,具有指導性和...
壽險公司內部控制評價包括壽險公司開展的自我評估和監管部門組織實施的獨立評價。...... 壽險公司內部控制評價包括壽險公司開展的自我評估和監管部門組織實施的獨立評價。...
事先確定內控戰略實現的具體標誌,既可以為企業制訂年度內控工作計畫或績效考核目標提供具體的依據,也可以為日後評價本企業內控戰略目標的實現狀況提供評價依據。...
為引導證券公司規範經營,完善證券公司內部控制機制,增強證券公司的自我約束能力,推動證券公司現代企業制度建設,防範和化解金融風險,我會對2001年發布的《證券公司內部...
幫助企業通過對風險、事件、決策、重要管理及其業務流程的測試,最佳化業務流程達到風險管控的要求。內控評價:基於評價指標以項目的形式制定評價工作方案,利用多種測評方法...
(作者中華人民共和國財政部)屬於參考性檔案,並非強制性要求,目的是為指導不同規模、不同產業鏈中的石油石化行業企業,開展企業內部控制體系的建立、實施、評價與改進...
這項工程主要針對大、中型企業的中高層管理人士及專業人士,培養與評價質量、行銷...檢查,保證風險管理與內控職業經理人資格證書的價值,對每一位獲得風險管理與內控...
第三十三條 商業銀行應當培育良好的企業內控文化,引導員工樹立合規意識、風險意識,提高員工的職業道德水準,規範員工行為。[1-2] 第五章 內部控制評價第...
《保險公司內部控制基本準則》是為加強保險公司內部控制建設,提高保險公司風險防範...保險公司應當建立內控管理及評價機制,通過對公司內部控制的整體設計和統籌規劃,...
2.國家自然科學基金項目,主持人,基於ERMIF的企業內部控制框架、模式與評價工具研究,項目批准號:70772016,2008-2010年。3.國家自然科學基金項目,主持人,網路環境下的...
制度審計主要關注現行內部控制制度的充分性及其執行程度,試圖通過審查人力資源管理內部制度的建立及執行情況,來評價企業人力資源管理活動對企業績效和價值的影響。制度...
內部審計之父索耶關於內部審計的定義是:對組織中各類業務和控制進行獨立評價,以確定是否遵循公認的方針和程式,是否符合規定和標準,是否有效和經濟的使用了資源,是否...