《行政事業單位內部控制體系建設全流程操作指南》是2020年人民郵電出版社出版的圖書。
基本介紹
- 書名:行政事業單位內部控制體系建設全流程操作指南
- 作者:編者:李素鵬|責編:賈淑艷
- 出版社:人民郵電出版社
- 出版時間:2020年
- 開本:16 開
- 裝幀:平裝-膠訂
- ISBN:9787115543912
《行政事業單位內部控制體系建設全流程操作指南》是2020年人民郵電出版社出版的圖書。
《行政事業單位內部控制體系建設全流程操作指南》是2020年人民郵電出版社出版的圖書。內容簡介行政事業單位在日常運行中面臨各種各樣的已知或未知的風險。內部控制體系就像萬丈高樓的地基,好的內部控制體系能夠合理保證單位的資產安...
2015年12月21日,財政部以財會〔2015〕24號印發《關於全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》。該《意見》分總體要求、主要任務、保障措施3部分。 主要任務是:健全內部控制體系,強化內部流程控制;加強內部權力制衡,規範內部權力運行;建立內控報告制度,促進內控信息公開;加強監督檢查工作,加大考評問責力度...
《行政事業單位內部控制制度設計操作指南》是2013年東北財經大學出版社出版的圖書,作者是劉永澤。內容簡介 共十章,主要內容包括:行政事業單位內部控制概述、行政事業單位組織層級內部控制設計、預算控制設計、收支控制設計、採購控制設計、資產控制、建設項目控制設計、會計控制設計等。《行政事業單位內部控制制度設計操作指南...
《湖北省省級行政事業單位內部控制指引》是為促進全省行政事業單位內部控制體系建設,湖北省財政廳於2023年1月印發的指引,以指導各單位進一步加強內部控制建設。內容解讀 一、制定背景 內部控制是行政事業單位治理的基石,有效的內部控制是促進依法行政落地的重要手段,更是推進國家治理體系和治理能力現代化的長效保障機制。
·單位內部控制體系建設不健全、不規範,部分單位將本單位的規章制度、管理辦法、流程、崗位職能等匯集成冊就是內控了。·一些單位各項制度流於形式,業務流程不合理,並且未有效的落地和執行,憑經驗處理問題,隨意性大。部分行政事業單位內控管理崗位與具體工作實際不符。·很多單位認為實現預算控制就是內部控制了,忽視...
行政事業單位內部控制建設通過最佳化機構設定、職能配置、工作流程,完善決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調的機制,進一步提升單位內部管理水平、加強廉政風險防控建設,是各級機關單位貫徹十一屆三中全會精神、落實全面深化改革部署的重要切入點,詳見圖1:十八屆三中全會改革要點與行政事業單位內部控制規範對照。4. ...
行政事業單位內部控制實操方案 《行政事業單位內部控制實操方案》是2017年西北工業大學出版社出版的圖書。
行政事業單位內部控制規範(試行)第一章 第一章 總 則 第一條 為了進一步提高行政事業單位內部管理水平,規範內部控制,加強廉政風險防控機制建設,根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》等法律法規和相關規定,制定本規範。第二條 本規範適用於各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判...
第三章 採購控制 第一節 行政事業單位採購控制概述 第二節 政府採購與付款業務流程及控制要求 第三節 日常採購關鍵內部控制 第四節 實務案例講解 第四章 工程項目控制 第一節 行政事業單位工程項目控制概述 第二節 立項與招標控制 第三節 建設與驗收控制 第四節 實務案例講解 第五章 固定資產控制 第一節...
財政部近期公布的“十三五”會計工作規劃中明確提出,完善內部控制規範體系,修訂《行政事業單位內部控制規範(試行)》,強化內部流程控制,防止權力濫用。實踐中,大多數單位負責人並未對內部控制給予應有的重視,並且大量缺少相應的模板和可以參考的書籍。本書作者根據多年調查研究和實踐跟蹤,從行政事業單位內部控制建設...
到2020年,基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的,權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系,更好發揮內部控制在提升內部治理水平、規範內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。三、主要任務 (一)健全內部控制體系,強化內部流程控制。行政事業單位應當按照內部控制要求...
五、流程概述 六、流程風險 七、控制矩陣 八、關鍵控制文檔 九、不相容職責分離 十、相關制度和備查檔案 第十一章風險清單 一、單位層面風險 二、預算管理風險 三、收支管理風險 四、政府採購管理風險 五、資產管理風險 六、建設項目管理風險 七、契約管理風險 第三部分行政事業單位內部控制評價範本 章引言 一、...
(一)指引建設(2021年6月—2021年8月)確定莫乾山鎮作為內部控制指引和內部控制體系數位化建設試點鎮。2021年6月30日前,完成現行政策制度(包括國家、省、市、縣級等各層級制度)蒐集和分類梳理;按照行政事業單位內部控制有關要求,規範和完善六大經濟業務活動的實體內容和工作流程,8月上旬完成《德清縣鎮(街道)...
各鄉鎮人民政府、縣直各部門、直屬事業單位: 現將財政部《關於全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(〔2015〕24號)、財政廳《四川省財政廳轉發財政部關於全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見的通知》(川財會〔2016〕17號)轉發給你們,請結合本通知要求,做好...
3.3.2 會計核算操作制度/70 3.3.3 會計核算數據管理制度/73 3.3.4 會計核算檔案管理制度/74 第4節 會計業務控制規範/76 3.4.1 會計憑證管理制度/76 3.4.2 會計賬簿管理制度/80 3.4.3 財務報告編制與報送流程/85 第4章 行政事業單位內部控制規範——信息系統/87 第1節 信息系統...
第一條 為貫徹落實黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關於全面推進依法治國若干重大問題的決定》的有關精神,進一步加強行政事業單位內部控制建設,規範行政事業單位內部控制報告的編制、報送、使用及報告信息質量的監督檢查等工作,促進行政事業單位內部控制信息公開,提高行政事業單位內部控制報告質量,根...
根據《財政部關於全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》和《行政事業單位內部控制規範(試行)》等,制定本制度。《制度》共八章二十九條, 自2017年3月1日起施行。通知內容 關於印發《行政事業單位內部控制報告管理制度(試行)》的通知 財會[2017]1號 黨中央有關部門,國務院各部委、各直屬機構,全國人大...
附錄二:《行政事業單位內部控制規範(試行)》財政部關於印發《行政事業單位內部控制規範(試行)》的通知財會[2012]21號 附錄三:相關媒體的報導 1.行政事業單位內部控制規範實施動員視頻會在北京召開 2013年7月19日 財政部新聞辦公室 2.行政事業單位內控助推服務型政府建設 《中國會計報》2013年7月26日第1版 3....
(七)各級行政事業單位承擔本單位占有、使用國有資產的具體管理職責,應當嚴格執行《行政事業單位內部控制規範(試行)》,在資產管理崗位設定、權責分配、業務流程等方面建立決策、執行和監督相互分離、相互制約、相互監督的機制,完善內部管理制度,強化資產管理與財務管理、預算管理的銜接,構建既有機聯繫又相互...
行政事業單位內部控制建設概論與範例 《行政事業單位內部控制建設概論與範例》是2018年經濟科學出版社出版的圖書。
《科研事業單位內部控制建設與實施指南》是一本2022年中國經濟出版社出版的圖書,作者是閆寶琴。內容簡介 結合當前科研事業單位“放、管、服”的改革背景和特點,系統介紹科研事業單位內部控制體系的建設,通過梳理科研事業單位經濟活動、業務各個流程和環節,分析風險點,控制關鍵環節,立足科研事業單位的實際,提出相應的...
基於委託代理理論和公共受託責任理論、新公共管理理論、控制論與系統論,分析了質量標準化管理思想套用於行政事業單位內部控制建設的可行性,從單位層面、業務層面以及內部控制的監督與評價等方面,設計構建了一套系統、科學、可操作的行政事業單位內部控制標準化體系,並提供套用思路,期望能夠為行政事業單位內部控制提供...
《行政事業單位內部控制精細化管理全案》是2010年中國勞動社會保障出版社出版的圖書,作者是王德敏。內容簡介 本書提供了“控制內容+控制目的+控制制度+控制流程”四位一體的行政事業單位內部控制精細化管理全案。本書細化了行政事業單位貨幣資金、往來資金、實物資產、無形資產、預算與結餘、收入、支出、政府採購、工程項目...
水利行政事業單位內部控制建設和評價 《水利行政事業單位內部控制建設和評價》是2017年長江出版社出版的圖書。
財政部門必須要重視內部控制體系建設 厲行法治勵精圖治 落實主體責任強化內部控制 實施內控規範打造行政事業單位管理“升級版” 加強組織領導做好內控實施部署 內控規範:反“四風”的“利器” 試點經驗將為後續實施單位提供有益借鑑 教育部:內部控制對管好用好教育經費意義重大 交通部:把內部...
在深度解讀《規範》的基礎上,該書注意結合事業單位特性以及發展規劃,側重風險評估的組織實施;控制目標的確定;內部環境、信息系統與溝通以及各個業務控制環節的設計等,具有一定的創新性。本書是為迎合事業單位內部控制規範的執行而編寫的輔導教材,共四篇十七章,講述了事業單位內部控制的各個層面的操作流程及控制點。