內部控制與企業風險管理實務操作指南

內部控制與企業風險管理實務操作指南

《內部控制與企業風險管理實務操作指南》是2009年電子工業出版社出版的圖書,作者是胡為民。本書主要介紹了內部環境、風險評估等要素關注要點和主要控制措施及程式。

基本介紹

  • 書名:內部控制與企業風險管理實務操作指南
  • 作者胡為民 編著
  • ISBN:9787121084843
  • 頁數:330
  • 出版社電子工業出版社
  • 出版時間:2009-5-1
  • 裝幀:平裝
  • 開本:16開
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,

內容簡介

2008年6月28日,財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會五部委聯合發布了《企業內部控制基本規範》,對我國企業尤其是上市公司建立健全內部控制提出了明確要求。作者根據該規範的要求對本書第1版做了相應的修訂。全書分為4部分,共9章,重點介紹了內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通和內部監督5要素,分別闡述了其關注要點和主要控制措施及程式,並給出了具體的操作實務。本書還增加了《中國上市公司2008年內部控制白皮書》,使讀者更為具體、直觀地了解我國上市公司內部控制的現狀。

作者簡介

胡為民中歐國際工商學院高級工商管理碩士深圳市迪博企業風險管理技術有限公司創始人。迪博是一家提供內部控制、全面風險管理解決方案的服務商,包括內部控制、風險管理體系規劃以及信息化解決方案。 胡為民先生曾為中國鐵建、東風汽車桂柳工、國家電網、英大證券等教十家集團公司和上市公司提供過諮詢服務,在內部控制、風險管理諮詢及軟體開發方面積累了豐富的實踐經驗。 應園務院國有資產監督管理委員會的邀請曾多次給中央企業、地方國資委和地方國有企業講授風險管理。應中國證券監督管理委員會深圳證券交易所的邀請給上市公司CF0講授內部控制參與財政部《內部控制評價指引》及《內部控制套用指引》的修訂工作。 參與財政部內部控制的主要課題:《信息技術內部控制指引與典型案例研究》、《關聯交易內部控制指引與典型案例研究》、《企業併購內部控制指引與典型案例研究》、《對子公司內部控制指引與典型案例研究》。 主持研究並發布了《中國上市公司2008年內部控制白皮書》。

圖書目錄

第1部分 內部控制與企業風險管理框架
第1章 我國的內部控制與企業風險管理
1.1 我國內部控制與企業風險管理的發展
1.2 上海證券交易所《上市公司內部控制指引》
1.3 深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》
1.4 國務院國有資產監督管理委員會《中央企業全面風管理指引》
1.5 財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會《企業內部控制基本規範
第2章 COSO內部控制企業風險管理整合框架
2.1 COSO《內部控制整合框架》的概述及發展
2.2 COSO《企業風險管理整合框架》的構成要素
2.3 COSO內部控制與《企業風險管理整合框架》的比較
第2部分 內部控制與企業風險管理操作實務
第3章 內部環境
3.1 治理結構
3.2 機構設定與權責分配

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