《企業內部控制評價實務與案例分析》是一本中國時代經濟出版社有限公司出版的圖書,作者是中國運載火箭技術研究院。
基本介紹
- 中文名:企業內部控制評價實務與案例分析
- 作者:中國運載火箭技術研究院
- 出版社:中國時代經濟出版社
- 出版時間:2021年7月
- 定價:48 元
- ISBN:9787511930620
《企業內部控制評價實務與案例分析》是一本中國時代經濟出版社有限公司出版的圖書,作者是中國運載火箭技術研究院。
《企業內部控制評價實務與案例分析》是一本中國時代經濟出版社有限公司出版的圖書,作者是中國運載火箭技術研究院。1內容簡介內部控制評價是企業對其自身內部控制的有效性進行檢查、評價,以形成評價結論、形成評價報告的過程。對於上市...
《企業內部控制操作實務與案例分析》是2010年中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是王保平、賈康。內容簡介 《企業內部控制培訓教材·企業內部控制操作實務與案例分析》在邏輯結構上,根據基本規範、套用指引、評價審計的不同情況,採取差異化...
企業內部控制操作實務與案例分析 《企業內部控制操作實務與案例分析》是2014年西南財經大學出版社出版的圖書。
《內控總監工作筆記:企業內部控制工作法及案例解析》是2018年人民郵電出版社出版的圖書,作者是王海榮。編輯推薦 不管是從理論上來說還是從實踐上來說,內控在我國都還屬於新生事物,很多企業管理者和內控從業者都疑惑,到底應該如何做內控...
《內部控制評價:理論·實務·案例》是2009年大連出版社出版的圖書,作者是楊雄勝。作者簡介 楊雄勝,南京大學會計學系主任、教授、博士生導師。主要研究領域為:內部控制、會計基本理論、財務管理、管理會計。已在《會計研究》、《財政研究...
《內部控制與企業風險管理:案例與評析》是2009年電子工業出版社出版的圖書,作者是胡為民。內容簡介 2008年6月28日,財政部聯合其他部委發布了《企業內部控制基本規範》,該規範將於2010年1月1日起首先在上市公司範圍內施行,並鼓勵非...
第三節 貨幣資金內部控制案例分析 一、××有限公司貨幣資金內部控制制度分析 二、《××工院貨幣資金內部控制辦法》分析 三、××有限責任公司貨幣資金內部控制制度分析 四、企業負責人既是借款人又是審批人案例分析 五、會計挪用公款案例...
《企業內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析》是2017年立信會計出版社出版的圖書,作者是企業內部控制編審委員會。內容簡介 《企業內部控制主要風險點、關鍵控制點與案例解析(2017年版)/企業內部控制培訓指定用書》以基本規範及配套...
《企業內部控制規範解讀及案例精析》是2009年立信會計出版社出版的圖書,作者是羅勇。該書以實際操作技術為主體內容,輔之以適度的理論探討,理論和實際相結合,既具有較強的實踐指導意義,也具有一定的學術價值。內容簡介 本書的主要特點...
《企業內部控制基本規範解讀與案例分析》對《企業內部控制基本規範》作了詳細的解讀。內容包括:內部控制整體框架;內部環境;風險評估;控制活動;信息與溝通;內部監督等。目錄 第一章 內部控制整體框架 第一節 概述 一、內部控制定義及其...
第三節 案例分析 第十九章 企業內部控制套用指引第18號——信息系統 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第三篇 評價指引 第二十章 企業內部控制評價指引 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第四篇 審計...
第三節 案例分析 第十九章 企業內部控制套用指引第18號――信息系統 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第三篇 評價指引 第二十章 企業內部控制評價指引 第一節 基本內容 第二節 講解 第三節 案例分析 第四篇 審計...
《內部控制與企業風險管理:案例與評析(第2版)》是2013年電子工業出版社出版的圖書,作者是胡為民。內容簡介 本書從案例的角度呈現內部控制制度缺失給公司造成的損失,並用內部控制的一些相關規範和知識來分析內部控制和風險管理失效的...
專著有《現代企業內部控制制度》《資信評級》《現代企業信用分析》《中國證券市場獨立審計研究》《內部控制評價》。主持課題有:現代企業會計制度結構研究、上市公司綜合分析、偵券評級研究、內部控制理論與實務、國有企業財務總監工作指南、...
作者總結多年的研究經驗,結合大量鮮明案例,詳細介紹了企業內部控制的設計、內部業務流程的管理和最佳化、內部控制評價等實務內容。特別是列舉的案例幾乎涵蓋所有的內部控制業務循環。另外,該書還提供了一些公司內部控制設計的具體操作策略,極...
(3)內部控制與業務流程密不可分,本書也側重於對建築施工企業業務流程的分析與梳理。(4)本書對建築施工企業核心業務的主要風險點和關鍵控制點進行歸納和總結之後,重點借鑑和引用了大量施工企業的實務案例。圖書目錄 第1章建築施工...
其中,第一至第十八章是《企業內部控制套用指引第1號——組織架構》等l8項套用指引的講解,第十九章是《企業內部控制評價指引》的講解,第二十章是《企業內部控制審計指引》的講解。每一章均由三部分組成。第一部分是指引的具體內容。...
企業內部控制規範指引解讀及案例分析 《企業內部控制規範指引解讀及案例分析》是中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是楊秀榮
本書依據我國已經頒布並實施的企業內部控制基本規範及其配套指引,系統闡述了企業內部控制基礎理論,並結合案例詳細闡述了內部控制各要素的具體內容。本書案例新穎,理論與實務兼備,結構設計合理,分析闡釋深入透徹。作者簡介 王國生,原首都...
《企業內部控制基本規範實務指南與講解》對我國於2009年7月1日施行的《企業內部控制基本規範》進行了詳細解讀和講解,並精心編寫了大量示例和案例,對《企業內部控制基本規範》的重點和難點進行詳細解釋和分析。內容簡介 《企業內部控制基本...
《企業內控體系建設實務》採用大量一手的案例、實用的流程圖、規範嚴謹的表格,構建起完善的企業內部控制體系和制度,在內控體系構建的過程中,本書提煉了關鍵控制點、對典型案例進行了深入徹底的分析、點評,有利於讀者理解其操作方法與流程...
本書力求反映內部控制理論與實務發展的變化,對涉及企業內部控制的概念框架、基本原理與實務操作等內容進行及時更新與調整,力求使讀者獲得前沿的知識與技能。4.有助於讀者走近真實的企業,開闊視野,擴大知識面 書中案例分析與討論的背景...
《醫院內部控制建設實務與案例解析》是一本2023年立信會計出版社出版的圖書,作者是羅勝強 。內容簡介 本書以《行政事業單位內部控制規範(試行)》和《管理辦法》為基礎,並充分借鑑企業內部控制建設和實施的經驗,力求有所創新,具有以下...
第二十四章 企業內部控制評價指引的基本內容 第二十五章 企業內部控制評價指引解讀 第二十六章 企業內部控制評價指引的案例 第四部分 企業內部控制審計指引解讀及案例分析 第二十七章 企業內部控制審計指引的基本內容 第二十八章 企業內部控制...
本書將內部控制環境引入企業內部控制系統,提出了多級性控制、鏈條式控制以及集成化控制等創新內部控制的思想。 本書選取諸多大公司經典案例,並對案例逐一進行剖析,以增強案例的借鑑作用。作者簡介 宋建波,女,管理學博士,中國註冊會計...
本書在編寫過程中緊扣內部控制規範體系,主要研究闡述內部控制基本規範和評價及審計指引的基本原理與套用,並進一步分析和解釋相關規範在理論與實務方面的可操作性,堅持規範解釋與理論分析並重,深入淺出,突出操作框架內容設計和案例分析,...
為了能使企業實現其組織目標,合理審查和評價審查和評價經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性,我們特意編寫了本書。《企業內部審計實務詳解》共包括六篇:內部審計理論基礎、內部審計作業流程、內部審計技術與方法、基礎內部審計實務...
認識誤區和固有局限的基礎上,以內部控制整合框架為核心,系統闡述了內部控制目標的設定及其細分、內部控制各要素、企業整體層面控制、業務活動控制、分支機構和子公司控制、內部控制評價、內部控制審計等內容,本書還介紹了內部控制與風險管理...