《審計署關於內部審計工作的規定》圖解

《審計署關於內部審計工作的規定》圖解

《《審計署關於內部審計工作的規定》圖解》是一本中國時代經濟出版社有限公司出版的圖書。

基本介紹

  • 中文名: 《審計署關於內部審計工作的規定》圖解  
  • 作者:《審計署關於內部審計工作的規定》圖解 編寫組編 
  • 出版社: 中國時代經濟出版社有限公司  
  • 出版時間:2018年5月 
  • 定價:28 元 
  • ISBN: 9787511927736  
  • 字數(千字): 50  
內容簡介,圖書目錄,

內容簡介

《審計署關於內部審計工作的規定》圖解,對2018年3月1日起施行的審計署令第11號進行了圖文並茂、生動直觀的解讀,並對照2003年發布實施的《審計署關於內部審計工作的規定》通過“新舊對比”模組突出新變化,強調新重點; “新規解讀”模組從修改背景、新規意義入手探究新規“深意”,書末附有2018版《審計署關於內部審計工作的規定》評價、與之相關的幾個重要問題的解答、以及新規定對內部審計工作的影響,便於審計人員更加深刻地領會新規定的精神。

圖書目錄

修訂背景
《規定》出台的意義
第一章
總則/1
第二章
內部審計機構和人員管理/17
第三章
內部審計職責許可權和程式/33
第四章
審計結果運用/47
第五章
對內部審計工作的指導和監督/57
第六章
責任追究/67
第七章
附則/73
評價/81
有關《規定》的幾個問題/89
《規定》對內部審計工作的影響/99
附錄1/105
附錄2/114

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