《行政事業單位內部審計實務指南》是2019年中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是北京國譽諮詢有限公司,北京國譽會計師事務,北京市民政審計協會。
基本介紹
- 中文名:行政事業單位內部審計實務指南
- 作者:北京國譽諮詢有限公司、北京國譽會計師事務、北京市民政審計協會
- 出版社:中國財政經濟出版社
- 出版時間:2019年7月1日
- ISBN:9787509589908
《行政事業單位內部審計實務指南》是2019年中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是北京國譽諮詢有限公司,北京國譽會計師事務,北京市民政審計協會。
《行政事業單位內部審計實務指南》是2019年中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是北京國譽諮詢有限公司,北京國譽會計師事務,北京市民政審計協會。內容簡介本書對行政事業單位內部審計所涉及的主要事項和重點問題進行了歸納和梳理,...
《行政單位經濟責任審計實務指南》是2022年人民郵電出版社出版的圖書,作者是於維嚴、武戰偉。內容簡介 隨著我國經濟的不斷發展,行政單位領導幹部發揮的作用越來越大,對行政單位領導幹部的經濟責任審計成為審計中越來越重要的環節。經濟責任...
本書內容豐富,實用性強,旨在為行政事業單位人員實施內部控制規範提供一套切實可行的操作指南。本書適用於內部控制監管機構的相關人士,行政事業單位領導、內部控制規範實施部門及人員,單位內部審計人員,各級審計監察機關的相關人士,註冊會計...
內部審計,是一種獨立、客觀的確認和諮詢活動,它通過運用系統、規範的方法,審查和評價組織的業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性,以促進組織完善治理、增加價值和實現目標。內部審計是“外部審計”的對稱。由部門、單位內部專職...
《行政事業單位內部控制規範及相關制度套用指南》分九章全面介紹了行政事業單位內部控制管理的各個重要環節,具體包括貨幣資金控制、採購控制、工程項目控制、固定資產控制、成本費用控制、全面預算控制、人力資源控制、內部審計。同時全書將理論和...
行政事業單位是指具有行政管理職能的事業單位,主要履行執法與監督的社會職能,它是公共服務的提供者與監督者。加強行政事業單位的內部審計工作,對於提高行政事業單位的內部管理水平,保障相關政策法規的執行與落實,最大限度的發揮財政撥款...
第二節 了解內部控制 第三節 內部控制測試 第四節 實質性測試 第五節 完成現場審計,提交審計報告 第六節 企業財務審計示例 第七節 行政事業單位財務審計 第十章 經濟責任審計 第一節 企業經濟責任審計概述 第二節 企業經濟責任審計...
事業單位及行政機關的內審機構則由最高管理者領導或其他副職領導。學科地位 與內部審計機構的關係 最高審計機關國際組織在第七屆、第八屆、第九屆、第十二屆等會議上,系統而深入地討論了國家最高審計機關與內部審計機構之間的關係,並...
本書針對不同經濟業務,詳細講解了內部控制流程設計、關鍵點控制、制度要求、審批職責等內容,易於內部控制和內部審計實務運用。目錄 第一部分 行政事業單位內部控制理論 一、行政事業單位內部控制的意義 二、行政事業單位內部控制的...
中國內部審計協會非常重視內部審計的規範化建設,自2000年至2003年4月,中國內部審計協會組織部分省、市內部審計協會和部門、企事業單位內部審計機構及高等院校的專家、教授、實務工作者、法律工作者起草了內部審計準則。內部審計基本準則是...
《中國內部審計》設有雜誌現設專訪、會員之窗、理論、實務、兼收並蓄等欄目。讀者對象 《中國內部審計》讀者群涵蓋領導幹部、國有企業、上市公司、民營企業、金融機構和行政事業單位的管理者、財會人員、內部審計人員,高校及科研院所的...
等學術著作10部。承擔包括審計署、財政部、科技部、中國石油等縱向、橫向課題9項.為國家相關部委及行業協會提供智庫報告、政策建議2項。2015年1月面向社會發布《2015中國行政事業單位內部控制規範實施情況白皮書》、2013年發布《...