行政事業單位內部審計實務指南

行政事業單位內部審計實務指南

《行政事業單位內部審計實務指南》是2019年中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是北京國譽諮詢有限公司,北京國譽會計師事務,北京市民政審計協會。

基本介紹

  • 中文名:行政事業單位內部審計實務指南
  • 作者:北京國譽諮詢有限公司、北京國譽會計師事務、北京市民政審計協會
  • 出版社:中國財政經濟出版社
  • 出版時間:2019年7月1日
  • ISBN:9787509589908
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,

內容簡介

本書對行政事業單位內部審計所涉及的主要事項和重點問題進行了歸納和梳理,對於審計定位、機構和人員設定、工作流程、制度建設等問題進行了較為細緻的闡述,並給出了行政事業單位內部審計工作的一些常用模版。同時針對行政事業單位目前zui常見的審計業務,如專項資金審計、預算執行審計、經濟責任審計、工會經費審計等,介紹了審計目標、範圍、思路方法、涉及的法規、關注要點等。

作者簡介

北京國譽諮詢有限公司和北京國譽會計師事務所立足於政府諮詢,以做好政府智囊為己任,專長於政府部門委託的國有資產監管、內部控制、績效管理、項目評審、內部審計、專項審計等政府諮詢和審計相關工作。在專業方面,要做國家智囊;在做事方面,要以信譽為本;在執業方面,要精益求精;在與客戶和合作夥伴的關係上,要與其共創未來。國譽立足政府服務,在各類業務中,始終站在委託方角度,為委託方提供高標準、嚴要求、全方位、多角度的一站式服務。

圖書目錄

第一章 內部審計概述
第一節 內部審計的概念
第二節 內部審計的產生與演進
第三節 行政事業單位內部審計現狀及問題
第二章 內部審計目標與職能定位
第一節 內部審計與其他審計的區別和聯繫
第二節 行政事業單位內部審計的相關規定
第三節 行政事業單位內審目標及理論
第四節 行政事業單位特點及內審職能
第三章 內部審計機構和人員設定
第一節 內審機構和人員配備的相關規定
第二節 機構和人員設定的基本要求和影響因素
第三節 當前內審機構和人員設定存在的問題
第四節 內審機構及人員設定的實施思路
第五節 內部審計崗位的具體職責
第四章 內部審計工作管理
第一節 編制中長期審計規劃
第二節 編制年度審計計畫
第三節 審計方案制定與調整
第四節 審計實施
第五節 審計報告編制
第六節 內部審計結果運用與後續審計
第七節 內部審計檔案管理
第五章 內部審計業務外包
第一節 業務外包類別
第二節 中介機構選聘管理
第三節 項目質量控制管理
第四節 項目後期工作管理
第五節 中介機構項目後評價
第六章 主要審計類型及審計重點
第一節 行政事業單位主要審計類型概述
第二節 專項資金審計
第三節 預算執行審計
第四節 工程建設項目審計
第五節 經濟責任審計
第六節 工會經費審計
第七章 構建內部審計制度體系
第一節 建立健全內部審計制度體系的作用
第二節 現行內部審計制度體系存在的問題
第三節 內部審計制度體系框架構建
附屬檔案
1.內部審計制度體系示例——內部審計基本制度
2.內部審計規範示例——審計項目管理規範
3.內部審計操作手冊示例——審計訪談指南
4.內部審計操作手冊示例——審計組長聘任管理指南
5.審計署關於內部審計工作的規定

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