物資採購過程審計是根據採購內部控制評審結果,確定採購計畫、價格、契約、執行等方面的測試範圍、重點和方法,以收集審計證據。...
採購審計是指對從採購規劃至到契約管理的整個採購過程進行系統的審查。其目的是找出可供本項目其他採購契約或實施組織內其他項目借鑑的成功與失敗的經驗。...
物資採購是指企業購入的各種物資商品等。現行《企業會計制度》規定設定的“物資採購”科目是原制度中的“在途物資”科目,因此企業在核算中有些方面與之前有所變更,...
物資審計是對物資企業財政、財務收支及經濟效益情況所進行的審核、稽查。主要內容有:(1)物資購進審計。評價物資購進執行國家計畫、供貨契約的情況,檢查物資品種、規格...
物資採購價格審計是指企業的內部審計機構或內部審計人員以採購價格及其構成要素為對象,對內部有關職能部門(單位)使用企業資金獲取貨物、工程和服務的價格進行審核、監督...
《物資採購審計精要與案例分析》是2006年 中國市場出版社出版的一本圖書,作者是李三喜郭軍。...
採購契約審計是對採購契約的合法性、完整性和有效性等所進行的審計。...... 事先將歷次採購物資的價格、數量、供應商、契約訂單號等情況按物料編碼存入計算機系統,...
採購比價審計是指企業內部審計機構和審計人員對企業將要購置的各類物資價格的合理性、合法性、有效性、經濟性所作的審計監督和評價。採購比價審計是一種事前、事中...
器材採購審計是對建設單位和施工企業採購設備、工具、器具或建築材料物資的審查。審計的目的在於查明建設單位和施工企業採購設備、材料等物資是否按計畫(設計)進行,供應...
評審利用外資項目內部管理和內部控制制度的健全性和有效性,是利用外資項目審計的一項重要內容。通過審查評價,發現和揭示項目執行單位在財務管理、採購管理、物資管理、...
、物資質檢管理的關係,明確分工;各負其責,防止越俎代庖,防範審計風險,要堅持客觀公正的原則,質量與價格相統一的原則,定點採購和儘量減少中間環節的原則,大宗物資。...
如財務結算系統內控制度審計,重點針對財務結算審批程式;物資管理內控制度審計,重點針對物流進行中的各項內控制度;加油站內控制度審計,重點針對油品採購、銷售內控制度。...
介紹了審計的風險管理,特別是審計風險因素和防範風險的理論及控制方法,還著重論述了內部審計中的熱點項目,包括預決算審計、經濟責任審計、物資採購審計、對外投資審計...
但對審計發現的領導幹部違反決策程式,擅自決定重大項目投資、對外經濟擔保或大額資金運作、大宗物資採購等事項,造成損失浪費和國有資產流失的,要如實披露,明確責任。...
分析並解決在採購審計報告中出現的問題指定部門業績評估標準並加以運用...美國採購協會簡介(American Purchasing Society簡稱APS) 是國際採購與物資管理聯盟...
13、採購契約管理14、採購人員的管理與培訓15、採購風險控制16、採購審計案例四、五討論採購管理與戰略採購第二張光碟 採購物資的定位採購內容的定位和策略...
目前大部分企業都設定了物資治理部門,承擔著企業材料的計畫、採購、存儲保管工作。技術檢查部門負責材料採購入庫前的檢驗,審計部門負責材料採購的監督,財務部門負責材料...
國有企業效益審計是指對國有企業的物資採購、生產成本、銷售情況、固定資產投資和專項資金使用情況等進行審計。 ...
本辦法所稱行政經費審計,是指審計機關依法對行政經費財務收支的真實、合法和效益...(二)財產、物資的採購、收發、使用、報廢和調撥、轉讓、變賣等各個環節是否手續...
施工期間審計是指審計部門在工程施工期間對工程管理、施工進度、工程材料、變更...物資採購供應是否滿足進度要求,工程計量支付是否按照契約檔案進行,計量的基礎資料...