基本介紹
- 中文名:差旅費結算報銷程式
- 頒布時間:2017年4月
- 發布單位:國防部
《差旅費結算報銷程式》是2017年4月國防部在軍隊綜合信息網、軍隊財務網等發布的檔案。正式發布2017年4月初,筆者從軍委機關有關部門獲悉,第一期軍隊《經費使用管理操作指南》——《差旅費結算報銷程式》正式在軍隊綜合信息網...
報銷流程 1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核准 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核並對此負責。注意事項 1、員工報銷時按財務部門規定填制...
第三條 差旅費開支範圍包括城市間交通費、住宿費、一伙食補助費和公雜費。 第四條 城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷,一伙食補助費和公雜費實行定額包乾。 第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度,嚴格控制出差人數和天數。嚴肅財經紀律,加強廉政建設,不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。 [1] 第二章 城市...
住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。第二十五條 財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支,對未經批准出差以及超範圍、超標準開支的費用不予報銷。實際發生住宿而無住宿費發票的,不得報銷住宿費以及城市間交通費、一伙食補助費和市內交通費。第七章 監督問責 第二十六條 各單位應當加強對本單位工作人員出差活動和經費...
第十九條 出差人員應當嚴格按規定開支差旅費,並按規定使用公務卡結算,不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。第二十條 城市間交通費在規定乘坐公共運輸工具的等級內憑據報銷,經批准發生的簽轉或退票費等憑據報銷。住宿費在批准的出差天數和規定的限額標準之內憑發票據實報銷。工作人員單次出差,允許在經批准的出差...
約定賬期內無息免擔保墊資月結服務;先消費後結算;讓客戶的資金流動次數增加,提升資金利用率;這個根據行業不同意義不同,不缺錢的企業這條意義不大 2:出差管理更規範 最大限度簡化企業原有的差旅審批、差旅費預借、報銷、記賬統計等工作 流程,大幅度減輕人工工作量,提高工作效率,也使商旅出行更輕鬆便捷。規範...
《規定》包括總則、城市間交通費、住宿費、一伙食補助費、市內交通費、行李託運費、相關規定、結算報銷、監督檢查和附則共10章、53條,明確軍隊人員乘坐交通工具等級標準,調整最佳化一伙食補助費、市內交通費、行李託運費保障辦法,適當擴大差旅費保障範圍,規範差旅費結算報銷要求。《規定》明確,各級黨委、領導和機關應當...
4. 退學費、培養費、培訓費、進修費,由教務處、研究生處審批,須憑本人申請及有關證明。5.退學生教材費,由教務處審批,須憑教務處教材科退款通知單。第二十三條 凡經費在計財處統管的部門之間結算業務,可填制內部轉帳結算單辦理,按正常報銷程式批准後,由報銷人直接辦理內部轉帳業務。第二十四條各單位指定財務...
1.使用公務卡結算可有效解決報銷人員排隊等候提取現金的現象,節省廣大教職工的寶貴時間。由於銀行在每個工作日的十點才能將當天使用的現金送達我校財務處,造成報銷人員在完成審核程式後仍需等待現金的送達。使用公務卡結算方式,報銷人員可以在審核完憑證後隨時刷卡完成報銷程式,不必等候銀行現金送達,有效解決排隊等候...
隨時隨地管理整個商務差旅和費用流程 通過拍攝收據照片的方法避免丟失紙質收據的情況 快速檢查並審批費用報告、應付賬款、差旅申請等 向商務會議或餐飲添加參加者,支出明細一目了然 從信用卡導入數據,減少人為錯誤 從任何地方快速並輕鬆地提交、審批或退回報銷費用 整合企業差旅及費用政策於系統中,自動標籤不合規差旅...
2.商旅報銷流程簡化,員工無需墊付商旅費用;3.有效合理地對商旅進行事前審核;4.杜絕商旅費用漏報、多報的漏洞;5.統一採購、統一結算,有效控制商旅費用;6.提供分析報表,方便公司安排預算,設立有效可行的商旅方案。平台優勢 節省成本 精簡報銷環節 多種支付結算方式 最佳化差旅費用 一站式差旅體驗 通過專業的企業...
SAP Concur 是 SAP 旗下全球差旅及費用管理解決方案的市場供應商,為企業提供差旅及費用報銷雲方案,以提升企業開支管理可見性和合規性。Concur 費用管理 Concur 費用管理能幫助企業提高費用報銷的處理效率,當費用產生時,員工只需要拍攝收據的照片,便可直接上傳到Concur的移動套用程式進行報銷,系統能即時配對企業的...
3.職工使用公務卡結算的各項公務支出,必須提前至少五個工作日以上在規定的免息還款期內,到本單位財務部門報銷。七、實行公務卡結算方式後的財務管理 1.實行公務卡結算方式不改變本單位的現行財務管理制度與報銷基本流程。2.在具備POS機刷卡結算的環境中,未刷卡消費的公務支出不予報銷。3.每周星期二、四為集中報賬...
第三條行政事業單位財政授權支付業務中原使用現金結算的差旅費、招待費等零星商品服務支出和2萬元以下的購買支出,原則上應當使用公務卡結算。隨著銀行受理環境改善,行政事業單位應積極擴大使用公務卡結算,最大程度地減少現金支付。第四條公務卡使用遵循“個人先行支付,單位審核報銷,財政實時監控”的管理程式。第五條...
(五) 辦理借款,應先填寫借款單,由所在單位(部門)負責人簽字,財務人員按程式付款。一般情況下,借款實行一事一借,借款人應及時報賬還款。超過一個月未核銷借款的,暫停辦理相關財務業務。(六)機關工作人員報銷單張票據(差旅費除外)現金金額在500元以下的,由所在單位(部門)領導審批;500-1000元(含1000...
第七條 中央和國家機關會議按以下程式和要求進行審批:一類會議。應當由主辦單位報經黨中央和國務院批准。會議總務、經費預算及費用結算等工作分別由中共中央直屬機關事務管理局(以下簡稱中直管理局)和國家機關事務管理局(以下簡稱國管局)負責。二類會議。黨中央和國務院各部委、各直屬機構,各人民團體應當於每年12月底前...
5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。6、結算起點以下的零星支出(結算起點為1000元以下,不含1000元)。第三十條現金收入應當及時存入銀行,借出款項必須執行嚴格的授權批准程式,嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。第三十一條取得的各種收入必須及時入賬,不得私設"小金庫",不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。第三十二條應當嚴格...
各單位財務部門應當嚴格按照規定審核培訓費開支,對未履行審批備案程式的培訓,以及超範圍、超標準開支的費用不予報銷。第十八條 培訓費的資金支付應當執行國庫集中支付和公務卡管理有關制度規定。第十九條 培訓費由培訓舉辦單位承擔,不得向參訓人員收取任何費用。第六章 監督檢查 第二十條 各單位應當將非涉密培訓的...
第五章 報銷結算 第十七條 報銷黨建活動費用,需經單位黨組(黨委)審核後履行報銷程式。各單位財務部門應當嚴格按照規定進行報銷審核。第十八條 黨建活動的資金支付,應當執行國庫集中支付和公務卡管理有關制度規定。第十九條 黨建活動所需財政資金,在各單位部門預算經費中統籌列支。第六章 監督...