保險內部審計是由保險公司內部設立的專職審計機構或人員對本單位的財務收支及其經濟效益、內部控制制度等所進行的審計監督。保險審計工作的主要任務是:審計各級公聞的各項業務和財務活動,維護黨和國家的保險方針、政策、保障各項規章制度的貫徹執行,防止和揭髂各種經濟犯罪活動,保護財產安全,促進保險企業加強管理,提高經濟效益。
保險內部審計是由保險公司內部設立的專職審計機構或人員對本單位的財務收支及其經濟效益、內部控制制度等所進行的審計監督。保險審計工作的主要任務是:審計各級公聞的各項業務和財務活動,維護黨和國家的保險方針、政策、保障各項規章制度的貫徹執行,防止和揭髂各種經濟犯罪活動,保護財產安全,促進保險企業加強管理,提高經濟效益。
保險內部審計是由保險公司內部設立的專職審計機構或人員對本單位的財務收支及其經濟效益、內部控制制度等所進行的審計監督。保險審計工作的主要任務是:審計各級公聞的...
2015年12月7日,中國保監會以保監發〔2015〕113號印發《保險機構內部審計工作規範》。該《規範》分總則、一般原則、內部審計機構和人員、內部審計作業管理、內部審計...
保險審計是對保險企業經營的各種保險業務及其結果的審核、稽查。其主要內容有保險業務的帳證審計、保險契約審計、保險理賠審計、保險理賠紀律審計、保險費率審計和“三...
2010年9月2日,中國保監會以保監發〔2010〕78號印發《保險公司董事及高級管理人員審計管理辦法》。該《辦法》分總則、審計的組織與實施、審計報告、法律責任、附則5...
《財產保險內控與審計》是由張忠良編寫的圖書,於2004年出版的圖書。...... 《財產保險內控與審計》是由張忠良編寫的圖書,於2004年出版的圖書。作者 張忠良 ISBN ...
內審(Internal Audit)是內部審計的簡稱,內部審計之父索耶關於內部審計的定義是:對組織中各類業務和控制進行獨立評價,以確定是否遵循公認的方針和程式,是否符合規定和...
社會保險審計是指審計機關對社會保險資金財務收支的真實、合法、效益進 行的審計監督。社會保險審計的範圍包括養老、醫療、失業、農村養老、工傷等 社會保險基金。針對...
《保險公司內部控制基本準則》是為加強保險公司內部控制建設,提高保險公司風險防範能力和經營管理水平,促進保險公司合規、穩健、有效經營,保護保險公司和被保險人等其他...
2015年12月7日,中國保監會以保監發〔2015〕114號印發《保險資金運用內部控制指引》。該《指引》分控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督、附則6章82...
第十一條【合規負責人】保險公司應當設立合規負責人。合規負責人是保險公司的高級管理人員。合規負責人不得兼管公司的業務、財務、資金運用和內部審計部門等可能...
勞動部、審計署關於發布《社會保險審計暫行規定》的通知,為了加強社會保險基金審計監督,嚴肅財經法紀,保證社會保險事業的健康發展,特制定《社會保險審計暫行規定》,現...
《關於規範保險公司治理結構的指導意見(試行)》是中國保監會為加強保險監管,建立...審計委員會負責定期審查內部審計部門提交的內控評估報告、風險管理部門提交的風險...
風險管理審計是由內部審計始發而來,是沿著內部審計和管理實踐兩條道路發展而來的。...... 風險管理審計是由內部審計始發而來,是沿著內部審計和管理實踐兩條道路發展...
保險公司治理是公司治理的分支,是指保險行業中財產險、人身險、再保險和互助制保險公司的治理。保險公司治理有狹義和廣義之分,狹義的保險公司治理是指保險公司的內部...
第一條 為加強內部審計監督,維護單位合法權益,改善經營管理,提高經濟效益,根據《...(三)國有金融、保險機構;(四)國有大中型企業;(五)國有資產占控股地位的股份...
2019年9月9日,中國銀保監會發布《保險公司關聯交易管理辦法》。《保險公司關聯...(三)要求對特定的交易進行內部審計並出具審計報告;(四)指定第三方對交易資產...
《西方銀行內部審計》是2000年企業管理出版社出版的圖書,作者是舒新國。...... 《西方銀行內部審計》是2000年企業管理...國際銀行業和國際保險業在財會管理領域的...
為加強保險公司財會工作管理,規範保險公司財務行為,依據《中華人民共和國保險法》...(或總經理)負責,財會部門、內部審計部門、監事會職責分工明確的內部會計監督機制...
《布林克現代內部審計學》是2006年1月中國時代經濟出版社出版的圖書。...... 《布林克現代內部審計學》是2006年1月中國...·羅巴克公司,該公司由Allstate保險公司、...
為進一步加強保險業反洗錢工作,防範洗錢風險,我會制定了《保險業反洗錢工作管理...(五)反洗錢內部審計;(六)重大洗錢案件應急處置;(七)配合反洗錢監督檢查、行政...
社會保險是一種政府行為,是由國家舉辦的事業,除直接的業務管理部門外,還有其他政府部門從不同角度對社會保險進行管理和監督,如財政、勞動、金融等部門;審計是專職...
《交通行業內部審計工作規定》是為了建立健全交通行業內部審計制度,加強內部審計工作而制定的法規。於2004年11月5日經第24次部務會議通過,自2005年1月1日起施行。...
《南京市內部審計管理辦法》在1995.04.17由南京市人民政府頒布。...... 《南京市內部審計管理辦法》在1995.04.17由...(二)國有金融、保險機構;(三)國有大中型...
內向型管理審計是指對組織內部的各項管理活動進行獨立的客觀的綜合的建設性的面向未來的檢查和評價,以幫助管理當局這一資金受託人改進決策,提高獲利能力和經營能力,...
確保壽險公司穩健經營和持續健康發展,根據《中華人民共和國保險法》等法律法規,...壽險公司應設立內部審計機構或崗位,對內部控制的健全性、合理性和有效性實施獨立...