《企業審計指南》是一本中國時代經濟出版社有限公司出版的圖書。
基本介紹
- 書名:企業審計指南
- 作者:《企業審計指南》編寫組
- 出版社: 中國時代經濟出版社有限公司
- 出版時間:2020年10月
- 頁數:312 頁
- 定價:87 元
- ISBN:9787511930477
- 字數(千字): 356
《企業審計指南》是一本中國時代經濟出版社有限公司出版的圖書。
《企業審計指南》是一本中國時代經濟出版社有限公司出版的圖書。1內容簡介第一章概述企業審計的定義、審計目標和內容、審計方法和程式以及審計組織方式;第二章詳述企業審計項目管理;第三章詳述調查了解的方式方法;第四章至第八章以國...
《企業內部審計指南》的作者是張慶龍,中國時代經濟出版社出版 內容簡介 內部審計是一種獨立、客觀的監督、控制保證與服務諮詢活動。目的是為企業增加價值並提高運作效率,它採取系統化、規範化的方法對風險管理、內部控制及公司治理程式進行評估和改善,從而幫助企業實現它的目標。為企業增加價值而服務將是未來內部審計發展...
《企業內部審計全流程指南》是2020年3月人民郵電出版社出版的圖書,作者是楊文梅。內容簡介 《企業內部審計全流程指南》依據新的《中華人民共和國內部審計準則》《企業內部控制基本規範》《企業內部控制配套指引》《企業會計準則》《企業財務通則》等法規編寫而成。《企業內部審計全流程指南》共分為五章,主要從內部審計...
《企業財務審計指南》是中國審計出版社出版的圖書,作者是審計署中澳合作項目工作小組 內容簡介 編輯推薦:《企業財務審計指南》由中國和澳大利亞兩國審計專家共同研製,體現了現代審計理論和先進審計技術的有機結合,具有四個方面的顯著特點:一是全面系統地將風險基礎審計理論融入企業財務審計的全過程,並在風險評價、...
《 建築企業經濟責任審計指南 》是一本中國時代經濟出版社有限公司出版的圖書,作者是王秀明、劉正昶、賈必洪。圖書目錄 第一節 概念、對象及意義 4 一、概念 4 二、審計對象 4 三、審計意義 4 第二節 審計內容、類型及組織實施 4 一、審計內容 4 二、審計類型 5 三、審計組織實施 5 第三節 審計思...
《工業企業審計實務指南》由業內多位審計專家聯袂打造,在介紹審計基本概念和程式的基礎上,詳細闡述了工業企業審計各個環節,包括採購與付款審計,生產與存貨審計,銷售與收款審計,資金管理審計,固定資產審計,費用審計,建設項目審計,籌資與投資審計,稅務管理審計,數據化信息系統審計,常規、專項、離任審計,舞弊審計...
《國有企業經濟責任審計實務指南》是2022年人民郵電出版社出版的圖書,作者是於維嚴、趙志新。內容簡介 隨著我國經濟的不斷發展,國有企業領導發揮的作用越來越大,對企業領導的經濟責任審計隨即成為審計中越來越重要的環節。經濟責任審計在加強幹部管理監督、促進黨風廉政建設、推動完善國家治理和保障經濟社會健康發展等...
《運用國際審計準則執行中小企業審計指南》分為兩卷,第一卷側重於對國際審計準則核心概念的解釋,描述了一項審計業務的全貌,並就每一具體審計工作涉及的準則規定作出解釋;第二卷側重於實務指南,以兩家典型被審計單位為例,按照審計業務流程進行案例指導,內容涵蓋了從承接審計業務到出具審計報告的全方位實務操作示例。
《新編民航運輸企業審計實用指南》是1994年10月1日中國民航出版社出版的圖書,作者是王向東。內容簡介 包括審計方法和審計程式、審計證據和審計標準、內部控制制度的評審、民航運輸企業業務收入審計及飛機租賃審計等17章。圖書目錄 1概論 1.1民航審計 1.2民航審計的性質 1.3民航審計的任務 1.4民航審計工作的方針 1....
《審計全流程技術操作實務指南》是2022年人民郵電出版社出版的圖書,作者是王鷹武、胡潘婷。內容簡介 審計是監督經濟活動的有效手段,審計工作的開展有助於提高企業管理效率,維護市場經濟秩序,確保國家經濟安全。《審計全流程技術操作實務指南》在解讀我國現行審計準則的基礎上,對具體審計工作的開展流程進行了詳細的解釋...
指南內容涵蓋編制審計計畫、測試內部控制、評價控制缺陷和出具審計報告等各個重要環節,既闡述內部控制審計的基本概念、原理和核心程式,又提供核心工作底稿的範例,具有較強的實用性。《企業內部控制審計工作底稿編制指南》是由中國財政經濟出版社出版的。圖書目錄 學習貫徹企業內部控制基本規範促進我國企業又好又快可持續...
《小型企業財務報表審計工作底稿編制指南》是2008年中國財政經濟出版社出版的圖書。內容簡介 為了加強對中小會計師事務所執行審計準則體系的指導,增強審計準則在小型企業審計中的操作性,進一步推動實施審計準則,根據中國註冊會計師審計準則和指南的要求,結合小型企業財務報表審計的特點,中注協組織專家編寫了《小型企業財務...
602.6公司審計師的職責 目錄65第3章內部控制系統 653.1定義 663.2建立內部控制系統的基本假設 713.3有效的內部控制模型 853.4管制 883.5政策 953.6風險評估 1033.7控制策略 1203.8惡意活動 1243.9特定控制/計算機輔助審計工具和技術 ⅩⅧ管理審計職能:公司審計部門程式指南 第2部分管理和運營133第4章部門組織...
作者以深入淺出的方式來介紹財務審計的思路與實操方法,輔以案例解析,帶領讀者透視財務審計,掌握財務審計實戰技巧。《財務審計實務指南》適合國家審計人員、會計師事務所審計人員、企業內審人員、企業風險管理人員、企業財務人員、企業舞弊調查相關人員、企業人力資源從業人員閱讀和使用。圖書目錄 第 一部分 財務審計概述 1...
《內部控制審計實務指南》是2024年人民郵電出版社出版的圖書。內容簡介 內部控制是企業的一項重要管理活動。近年來,各國政府監管機構、企業界和會計職業界對內部控制的重視程度日益提升,企業內部控制審計業務由原來的一次性業務或面向少數企業的業務變成了與財務報表審計一樣的經常性業務。而對於如何做好內部控制審計,...
《合規審計實務指南》是2022年人民郵電出版社出版的圖書,作者是唐鵬展。內容簡介 在企業的日常管理中,違法違規行為防不勝防。違法違規行為的發生不僅會影響企業的正常運營,甚至會給企業造成嚴重的經濟損失。合規審計的重要性日益凸顯。合規審計涉及企業經營的方方面面,審計人員不僅需要熟悉國家相關法規、企業的制度,...
它的7個常設委員會之一的國際審計實務委員會先後發表了一系列的《國際審計指南》,對各國審計界產生了重大的影響。在內部審計方面,國際化傾向也日趨明顯。美國內部審計協會20世紀50年代以後逐步發展成為一個國際性學術組織,已有100多個會員國。相關關係 職業道德準則是整個會計師職業界在為社會提供各種服務時都應遵守...
《房地產企業財務報表審計工作底稿編制指南》,是2023年中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是崔東穎、張輔轍。內容簡介 該書聚焦房地產行業審計,涵蓋連續審計下房地產企業審計工作底稿編制的全過程,主要內容包括初步業務活動工作底稿、風險評估工作底稿、了解內控及控制測試工作底稿、實質性測試工作底稿、其他項目工作底稿...
《行政單位經濟責任審計實務指南》是2022年人民郵電出版社出版的圖書,作者是於維嚴、武戰偉。內容簡介 隨著我國經濟的不斷發展,行政單位領導幹部發揮的作用越來越大,對行政單位領導幹部的經濟責任審計成為審計中越來越重要的環節。經濟責任審計在加強幹部管理監督、促進黨風廉政建設、推動完善國家治理和保障經濟社會健康...
本書適合企業內部審計人員、會計師事務所審計人員、企業風險管理人員、企業財務人員、企業舞弊調查相關人員閱讀和使用。圖書目錄 第 一章 風險導向內部審計概述 1 一、內部審計簡述 3 二、內部審計的目標和核心原則 4 三、內部審計的獨立性和客觀性 5 四、內部審計的發展歷程 6 五、四種不同類型的審計思維模式 ...
(4)檢查集團公司是否編制完整的抵銷會計分錄,運用規定的抵銷程式編制分錄進行測試,看是否存在已進行匯總而未編制抵銷分錄以及抵銷分錄的編制不正確等問題。審計的目的 審計的目的是指審計所要達到的目標和要求,是審計工作的指南。審計目的包括一般目的和特殊目的。審計的一般目的是指註冊會計師對被審計單位的會計報表...
書中大量案例、技巧均來自作者多年的實務工作積累,具有一定的代表性,能幫助讀者掌握審計技巧及實務,獲得快速成長和進階。本書是金融機構審計人員工具書。《金融機構審計實務指南》適合在職審計人員、企業內審人員、企業經營管理者、企業培訓及諮詢人員、高校審計專業以及財務管理專業的師生閱讀和使用。圖書目錄 第 一部分...
本書可供內部審計相關機構、內部審計從業人員、財務經理等使用。本書既可作為企業內部審計人員提升專業技能的指導手冊,也可以作為內部審計工作的實務操作指南。圖書目錄 第 1章 財務審計要點:企業內部財務審計要點與分析 1.1 風險評估——如何進行財務風險評估審計/1 1.1.1 利用阿特曼Z-score模型預測 財務風險...
本書可供內部審計相關機構、內部審計從業人員、財務經理等使用。本書既可作為企業內部審計人員提升專業技能的指導手冊,也可以作為內部審計工作的實務操作指南。圖書目錄 第 1章 財務審計要點:企業內部財務審計要點與分析 1.1 風險評估——如何進行財務風險評估審計/1 1.1.1 利用阿特曼Z-score模型預測 財務風險...
《ERP環境下的財務收支審計指南》是中國時代經濟出版社出版的圖書,作者是本書編寫組。本書介紹了ERP的基本思想、功能模組等,並就ERP對審計工作的影響、ERP環境下審計的總體思路方法進行了探討;分析了ERP環境下審計初期應調查了解的主要內容、審計應對措施的確定以及電子數據獲取的策略和技術工具;闡述了ERP主要業務流程...
《審計實務手冊》是2006年中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是沃特斯。摘要 本書是審計從業人員對任何規模及類型的企業實施正確審計的最經濟、實用的指南。對審計過程中的每個階段,從審計前的準備、記錄審計業務處理其他相關環節的內容,到提出正確的方法並進行適當地處理、完成審計並向有關人員出具報告,本書都為讀者...
內部審計準則是指各類企業、各級政府機關以及其他單位的內部審計人員在進行內部審計工作時所應遵循的原則,是衡量內部審計工作質量的尺度和準繩,對於提高內部審計工作質量和工作效率、促進內部審計理論與實務的發展具有重要的意義。從內審工作的實際來看,一般情況是審計組實施審計後,均向派出者一一內部審計機構提交審計報告...
江蘇省審計機關績效審計通用操作指南(試行)江蘇省審計機關部門預算支出績效審計操作指南(試行)江蘇省審計機關專項資金績效審計操作指南(試行)江蘇省審計機關國有企業績效審計操作指南(試行)江蘇省審計機關政府投資項目績效審計操作指南(試行)江蘇省審計機關資源績效審計操作指南(試行)江蘇省審計機關環境績效審計操作指南(試行)...
《信息安全技術—移動網際網路安全審計指南》是2022年10月1日實施的一項中國國家標準 。編制進程 2022年3月9日,《信息安全技術—移動網際網路安全審計指南》發布。2022年10月1日,《信息安全技術—移動網際網路安全審計指南》實施 。起草工作 主要起草單位:北京交通大學、北京思福迪信息技術有限公司、北京信息科技大學、中國...
《公共工程項目跟蹤審計指南》是一本中國時代經濟出版社有限公司出版的圖書。內容簡介 本書詳細闡述了公共工程項目基本建設程式審計、建設資金籌集及管理使用審計、征地拆遷審計、招標投標審計、質量安全與進度管理審計、生態環境保護情況審計、預算執行情況和投資績效審計等內容,全面總結和提煉了近年來公共工程項目跟蹤審計...