《合規審計實務指南》是2022年人民郵電出版社出版的圖書,作者是唐鵬展。
基本介紹
- 中文名:合規審計實務指南
- 作者:唐鵬展
- 出版時間:2022年11月
- 出版社:人民郵電出版社
- ISBN:9787115601391
- 類別:圖書>經濟>統計 審計
- 開本:128 開
- 裝幀:平裝-膠訂
- 叢書名:普華審計實務工具書系列
《合規審計實務指南》是2022年人民郵電出版社出版的圖書,作者是唐鵬展。
《合規審計實務指南》是2022年人民郵電出版社出版的圖書,作者是唐鵬展。內容簡介在企業的日常管理中,違法違規行為防不勝防。違法違規行為的發生不僅會影響企業的正常運營,甚至會給企業造成嚴重的經濟損失。合規審計的重要性日益凸...
5.2 內部控制維護 第6章 內部控制評價 6.1 內部控制測試 6.2 缺陷評估 6.3 評價報告 附錄A 企業內部控制評價指引(徵求意見稿)附錄B 企業內部控制審計指引(徵求意見稿)附錄C 內部控制審計報告的參考格式 參考文獻 ……
《金融機構審計實務指南》是一本2021年出版的圖書,由人民郵電出版社出版。內容簡介 金融活動貫穿經濟社會運行的各個方面,涉及金融機構、金融市場和金融活動參與者的各種行為,針對的也是層出不窮的金融創新,因此金融領域的審計需求往往呈現...
《審計實務手冊》是2006年中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是沃特斯。摘要 本書是審計從業人員對任何規模及類型的企業實施正確審計的最經濟、實用的指南。對審計過程中的每個階段,從審計前的準備、記錄審計業務處理其他相關環節的內容,...
十三、反洗錢審計制度 十四、洗錢風險評估制度 十五、協助反洗錢行政調查制度 十六、配合反洗錢監管制度 十七、涉及恐怖活動資產凍結制度 十八、洗錢風險事件應急處理制度 十九、洗錢風險報告制度 二十、高風險業務管理制度 第八章反洗錢技術...
中國內部審計準則是中國內部審計工作規範體系的重要組成部分,由內部審計基本準則、內部審計具體準則、內部審計實務指南三個層次組成。(一)內部審計基本準則。內部審計基本準則是內部審計準則的總綱,是內部審計機構和人員進行內部審計時應當...
《舞弊審計實務指南》是2021年10月人民郵電出版社出版的圖書,作者是胡順淙。內容簡介 本 書由具有二十餘年多行業審計實踐、中國企業財務管理協會特約內控課程設計專業人士、跨國集團審計副總裁胡順淙老師傾情打造。作者長期致力於企業治理、...
《企業內部審計實務詳解》共包括六篇:內部審計理論基礎、內部審計作業流程、內部審計技術與方法、基礎內部審計實務、按目標分類的內部審計實務指南和內部審計管理;共23章內容。首先從理論層面出發,介紹內部審計的內容、作業和技術;之後詳細...
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8.3 合規免責 //155 第 9 章 合規檢查、合規評價與合規考核 //157 9.1 合規檢查 //158 9.2 合規評價與合規報告 //163 9.3 合規考核 //170 第 10 章 合規審核、合規評審與合規審計 //175 10.1 合規審核...