行政事業單位內部控制的制度邏輯與實施機制研究是一本2020年出版的圖書,由中國財政經濟出版社出版
基本介紹
- 中文名:行政事業單位內部控制的制度邏輯與實施機制研究
- 作者:李衛斌
- 出版時間:2020年
- 出版社:中國財政經濟出版社
- ISBN:9787509599969
行政事業單位內部控制的制度邏輯與實施機制研究是一本2020年出版的圖書,由中國財政經濟出版社出版
行政事業單位內部控制,是指單位為實現控制目標,通過制定制度、實施措施和執行程式,對經濟活動的風險進行防範和管控。開展背景 1. 黨和國家領導人講話精神和中央“八項規定”的內在要求。習近平總書記十八屆中央紀委二次全會上指出:“要...
《行政事業單位內部控制與內部審計研究》是2021年大連理工大學出版社出版的圖書。內容簡介 本書理論聯繫實際,緊密結合行政事業單位內部控制的現狀,根據內部控制規範要求建立內部審計方案。一方面,為行政事業單位內部控制體系建設提供了指導;另...
行政事業單位應當建立健全內部控制的監督檢查和問責制度。通過日常監督和專項監督,檢查內部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環節,進一步改進和加強內部控制。同時,將單位和個人內部控制制度實施情況與幹部考核、追責問責結合起來,...
行政事業單位內部控制報告管理制度(試行)第一章 總 則 第一條 為貫徹落實黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關於全面推進依法治國若干重大問題的決定》的有關精神,進一步加強行政事業單位內部控制建設,規範行政事業單位內部控制報告的...
《行政事業單位內部控制制度設計操作指南》是2013年東北財經大學出版社出版的圖書,作者是劉永澤。內容簡介 共十章,主要內容包括:行政事業單位內部控制概述、行政事業單位組織層級內部控制設計、預算控制設計、收支控制設計、採購控制設計、資產...
《湖北省省級行政事業單位內部控制指引》是為促進全省行政事業單位內部控制體系建設,湖北省財政廳於2023年1月印發的指引,以指導各單位進一步加強內部控制建設。內容解讀 一、制定背景 內部控制是行政事業單位治理的基石,有效的內部控制是...
《行政事業單位內部控制建設:理論與實踐》是2015年經濟科學出版社出版的圖書。內容簡介 為了積極貫徹落實黨的十八屆四中全會精神,紮實推進單位內部控制建設,財政部會計司聯合中國會計報,將兩年來行政事業單位建設和實施內部控制過程中的...
第2章 行政事業單位內部控制規範——組織架構/9 第1節 組織機構管理控制/10 2.1.1 組織機構控制的內容/10 2.1.2 組織機構控制的目的/10 2.1.3 機構設定與編制管理制度/11 2.1.4 內設機構設定、撤銷及合併...
主要任務是:健全內部控制體系,強化內部流程控制;加強內部權力制衡,規範內部權力運行;建立內控報告制度,促進內控信息公開;加強監督檢查工作,加大考評問責力度。 [1] 中文名 財政部關於全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見 印發...
2012年11月29日,財政部以財會〔2012〕21號 印發《行政事業單位內部控制規範(試行)》。該《規範》分總則、風險評估和控制方法、單位層面內部控制、業務層面內部控制、評價與監督、附則6章65條,自2014年1月1日起施行。目錄:1.基本...
·《關於全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》財會[2015]24號檔案,內部控制尚未建立或內部控制制度不健全的單位,必須於2016年底前完成內部控制的建立和實施工作。存在問題 ·單位主要領導負責人對內控不重視、或對內控的認識不夠...
閆寶琴,高級會計師,中國社會科學院中國歷史研究院財務與資產處正處級調研員,中央國家機關會計領軍人才。 對行政事業單位財務集中管理、內部控制、預算管理、基本建設財務管理、政府會計制度等方面有專業研究和豐富的實踐經驗。目錄 第一章...
重慶市行政事業單位內部控制評價指標研究,聯合主持 合川區財政承受及政府投融資能力評估及政策建議,主持 世界銀行貸款“中國經濟改革促進與能力加強”技術援助項目之中國政府內部控制標準制定與實施機制研究任務,主研 外交部機關及駐外機構服務...
財政部“政府會計相關問題研究”和“行政事業單位內部控制規範研究”課題組成員。參與財政部《醫院會計制度》《基層醫療結構會計制度》《事業單位會計制度》《行政單位會計制度》《企業會計準則》《小企業會計準則》等修訂工作。組織並主持北京...
《行政事業單位內部控制規範及相關制度套用指南》是2009年東方出版社出版的圖書,作者是中華會計網校。內容簡介 該書適合於廣大財會工作者、內控研究人員等作為專業參考用書,也可以作為高校相關專業學生學習參考資料。《行政事業單位內部控制...