本書是德勤企業風險叢書的第五輯,主要涉及內部審計方面的最前沿話題。內容有建立風險導向的、與世界一流的能源企業相適應的內部審計體系;內部審計的轉型及發展;善用工具,強化戰略分析,提升稽核效能;內部審計為企業創造價值——防治於行醫問診間;如何做好銀行業IT審計;內部審計的定位——獨立與增值的均衡;內部審計信息化體系簡介;反賄賂和腐敗;風險導向稽核體制的建立;自動化演變——如何停止擔憂並憧憬製造業的未來;關於美國衝突礦產披露制度的供應鏈調查實務;保險業風險管理小故事——渠道“默契”;企業內部控制實務——固定資產管理,等等。可為企業的內部審計提供理論基礎和最佳實踐。本書適合企業管理人員、內部審計人員,以及相關研究者參考閱讀。
基本介紹
- 書名:內部審計——公司免疫系統,提升企業價值
- 作者:德勤企業風險管理服務部
- ISBN: 978-7-313-09402-5
- 頁數: 60
- 出版社: 上海交通大學出版社
- 出版時間: 2013-02-19
- 開本:D16開
- 字數:98
目錄
特集-訪談
建立風險導向的、與世界一流的能源企業相適應的內部審計體系
特集
內部審計的轉型及發展
善用工具,強化戰略分析,提升稽核效能
內部審計為企業創造價值——防治於行醫問診間
如何做好銀行業IT審計
內部審計的定位——獨立與增值的均衡
劍關險峻驅流馬,斜谷崎嶇駕木牛——內部審計信息化體系簡介
研究室
反賄賂和腐敗
風險導向稽核體制的建立
自動化演變——如何停止擔憂並憧憬製造業的未來
關於美國衝突礦產披露制度的供應鏈調查實務
連載
保險業風險管理小故事(4)——渠道“默契”
企業內部控制實務(8)——固定資產管理