企業內部控制(2021年浙江大學出版社出版的圖書)

企業內部控制(2021年浙江大學出版社出版的圖書)

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《企業內部控制》是2021年浙江大學出版社出版的圖書。

基本介紹

  • 中文名:企業內部控制
  • 作者:章國標
  • 出版時間:2021年
  • 出版社:浙江大學出版社
  • ISBN:9787308215794
  • 類別:教材類圖書
  • 開本:16 開
  • 裝幀:平裝-膠訂
內容簡介,圖書目錄,

內容簡介

本書將內部控制制度與企業風險點相結合,以風險為導向建立內部控制體系。在建立內部控制關鍵控制點與措施前,首先了解該內部控制面臨的風險有哪些,在建立內部控制時以降低上述內部控制面臨的風險為目標,從而具有較強的針對性。
本書作為內部控制基礎教材,適合會計、財務管理、審計、資產評估、稅收、金融、工商管理等專業的本科學生使用,也適用於企業開展內部控制制度建設與培訓。

圖書目錄

第一章 企業內部控制的內涵及演進
第一節 內部控制的定義及內涵
第二節 內部控制的演進與發展
第三節 我國內部控制的發展
課後習題及答案
第二章 企業內部控制基本原理
節 內部控制目標、類型和方法
第二節 內部控制框架要素
第三節 內部控制設計要求
課後習題及答案
第三章 企業層面內部控制
節 組織架構內部控制
第二節 發展戰略內部控制
第三節 人力資源內部控制
第四節 社會責任內部控制
第五節 企業文化內部控制
第六節 內部信息傳遞內部控制
課後習題及答案
第四章 業務層面內部控制
節 全面預算內部控制
第二節 資金活動內部控制
第三節 資產管理內部控制
第四節 採購業務內部控制
第五節 銷售業務內部控制
第六節 研究與開發內部控制
第七節 信息系統內部控制
第八節 財務報告內部控制
第九節 契約管理內部控制
第十節 其他業務內部控制
課後習題及答案
第五章 企業內部控制評價
節 內部控制評價概述
第二節 內部控制評價程式和方法
第三節 內部控制評價的內容
第四節 內部控制缺陷認定
第五節 內部控制評價報告
課後習題及答案
第六章 企業內部控制審計
節 內部控制審計概述
第二節 計畫審計工作
第三節 實施審計工作
第四節 評價控制缺陷
第五節 完成審計工作
第六節 出具審計報告
第七節 內部控制審計報告案例
課後習題及答案
參考文獻

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