湖北省人民政府辦公廳2014年部門預算

基本介紹

  • 中文名:湖北省人民政府辦公廳2014年部門預算
  • 外文名:Office of the Hubei Provincial People's Government Office in 
  • 地點:湖北省
  • 類型:預算
  • 職責:負責省政府會議的準備工作
  • 發布日期:2014年04月30日
主要職責及內設機構,(一)主要職責,(二)內設機構,2014年主要工作任務,2014年部門預算編制情況及說明,

主要職責及內設機構

(一)主要職責

湖北省人民政府辦公廳為協助省政府領導同志處理省政府日常工作的機構,主要職責是:
1.負責省政府會議的準備工作,協助省政府領導同志組織實施會議決定事項。
2.協助省政府領導同志組織起草或審核以省政府、省政府辦公廳名義發布的公文。
3.研究省政府各部門和各市、州、直管市、林區人民政府請示省政府的事項,提出審核意見,報省政府領導同志審批。
4.根據省政府領導同志的指示,對省政府部門間出現的爭議問題提出處理意見和建議,報省政府領導同志決定。
5.督促檢查省政府各部門和地方人民政府對省政府決定事項及省政府領導同志有關指示的執行落實情況並跟蹤調研,及時向省政府領導同志報告。
6.負責省政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實省政府領導同志指示。
7.組織辦理涉及省政府工作範圍內的人大建議和政協提案工作。
8.協助省政府領導同志做好需由省政府組織處理的突發事件的應急處置工作。辦理省委、省政府領導同志交辦的有關信訪事項,協助處理各部門和各地區向省政府反映的重要問題。
9.圍繞省政府的重點工作和省政府領導同志的指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出建議。
10.指導、監督全省政府系統信息公開和電子政務工作,及時做好信息收集和反饋工作,負責全省政府信息系統和政府機關辦公自動化的建設和管理。
11.負責省政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作,為省政府領導同志服務。負責聯繫省政府駐外辦事處。
12.承辦上級交辦的其他事項。

(二)內設機構

省政府辦公廳設22個機構,分別為:省政府應急辦(總值班室)、省政府政務督查室、綜合處、秘書一處、秘書二處、秘書三處、秘書四處、秘書五處、秘書六處、秘書七處、秘書八處、秘書九處、文書處、人事處、紀檢監察室、機關黨辦、行政處、省政府接待辦公室、省政府大院管理服務處、離退休幹部處、省政府電子政務辦公室、省政府重點項目督查辦公室。
省政府金融辦作為省政府金融管理領導小組的辦事機構,主要負責協調在鄂的銀行、保險公司、證券公司等金融機構;管理信用社等地方金融機構。省政府金融辦掛靠省政府辦公廳,內設駐鄂金融機構聯絡處(掛省政府辦公廳秘書七處牌子)、地方金融工作處(掛省政府辦公廳秘書八處牌子)。

2014年主要工作任務

2014年,省政府辦公廳總的工作要求是:以鄧小平理論、"三個代表"重要思想、科學發展觀為指導,以全面深化改革為統領,深入貫徹落實黨的十八大、十八屆二中三中全會、習近平總書記系列重要講話和省委十屆三次四次全會、省政府第二次全會精神,始終圍繞中心、服務大局,進一步改作風、優服務、提效能,以改革創新精神做好辦公廳工作,努力服務全省經濟持續健康發展和社會和諧穩定。主要任務有以下方面
1.深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,切實加強理論武裝。
2.堅持"競進提質、升級增效",做好政務協調服務。
3.圍繞中心、服務大局,改進決策參謀服務。
4.加強督促檢查,狠抓工作落實,確保政令暢通。
5.實施《湖北省突發事件應對辦法》,提升應急管理工作水平。
6.嚴格執行中央"八項規定"、國務院"約法三章"和省委六條意見,加強作風建設。
7.堅持改革創新,加強機關制度化規範化科學化建設。
8.切實加強廳黨組自身建設,提升機關黨的建設科學化水平。
9.推進創先爭優常態化,進一步樹立為民務實清廉的形象。
10.嚴格執行黨的各項紀律,認真落實黨風廉政建設責任制。
11.改進服務保障工作,保證機關高效有序運轉。
12.承辦上級交辦的其他事項。

2014年部門預算編制情況及說明

2014年,省政府辦公廳嚴格貫徹落實中央"八項規定"、國務院"約法三章"和省委、省政府有關檔案精神,厲行節約,精減會議,合理壓縮一般行政性開支,嚴格控制"三公"經費支出,切實減少各項經費開支。
2014年收入預算總額為15,362.18萬元,其中:一般預算撥款9,964.02萬元,比上年減少367.14萬元,下降3.55%;上年結餘(轉)5,398.16萬元(其中全省政府系統政務區域網路建設項目經費結轉2,923.48萬元、省政府應急平台建設項目(一期工程)經費結轉875萬元)。
2014年支出預算總額為15,362.18萬元,其中:一般預算撥款9,964.02萬元,比上年減少367.14萬元,下降3.55%;上年結餘(轉)5,398.16萬元(其中全省政府系統政務區域網路建設項目經費結轉2,923.48萬元、省政府應急平台建設項目(一期工程)經費結轉875萬元)。
1.在職人員經費1,576.53萬元,占預算總額的10.26%,2014年因在職人員及其職務、職級及工齡自然增長,在職人員經費比上年增加25.45萬元,增長1.64%;
2.離退休人員經費444.07萬元,占預算總額的2.89%,2014年因退休人員自然增加,離退休人員經費比上年增加20.61萬元,增長4.87%;
3.日常公用經費1,218.76萬元,占預算總額的7.93%,2014年因在職人員自然增加,日常公用經費比上年增加1.8萬元,增長0.15%;
4.項目經費11,955.16萬元,占預算總額的77.82%,其中一般預算撥款6557萬元,比上年減少415萬元,下降5.95%;
5.公費醫療經費167.66萬元,占預算總額的1.09%,與上年持平。

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