《內部審計》是2015年上海財經大學出版社出版的圖書,作者是李冬輝。
基本介紹
- 書名:內部審計
- 又名:高等院校套用型本科財會系列特色教材
- 作者:李冬輝
- ISBN:978-7-5642-2254-3
- 定價:35
- 出版社:上海財經大學出版社
- 出版時間:2015-10-01
- 開本:16
- 字數:307千字
內容簡介
目錄
第一節 內部審計機構管理69
第二節 內部審計項目管理71
第三節 內部審計質量評價72
第四節 內部審計風險及防範74
本章小結79
案例賞析80
第一節 內部控制概述81
第二節 內部控制自我評價86
第三節 內部控制評價報告92
本章小結96
案例賞析97
第一節 風險與風險管理的概念99
第二節 風險管理審計與風險基礎審計103
第三節 風險管理審計的程式106
第四節 風險管理審計的內容109
本章小結112
案例賞析112
第一節 舞弊概述114
第二節 管理層舞弊與審計119
第三節 雇員舞弊與審計122
第四節 舞弊的防範124
本章小結126
案例賞析127
第九章 經濟效益審計132
第一節 經濟效益審計的基本理論132
第二節 經濟效益審計的程式144
第三節 經濟效益審計的評價標準154
本章小結164
案例賞析164
第一節 經濟責任審計概述167
第二節 經濟責任審計的特點、範圍、內容171
第三節 經濟責任審計的基本程式與評價方法174
本章小結177
案例賞析177