基本介紹
- ISBN:9787800644795
- 定價:10.0
- 出版時間:1900-01-01
參考資料 1. 內部審計實務標準 .豆瓣讀書[引用日期2013-06-17] 詞條標籤: 出版物 , 書籍 V百科往期回顧 詞條統計 瀏覽次數:次 編輯次數:3次歷史版本 最近...
內部審計實務準則是內部審計國際組織——內部審計師協會發表的檔案用以評價和衡量內部審計工作,包括下列內容:內部審計部門的獨立性和內部審計師的客觀性。《內部審計...
在此基礎上,結合對準則的研究和認識,將我國內部審計準則與國際內部審計協會(IIA)頒發的《內部審計實務標準》進行了比較。同時,通過案例分析,進一步強化對準則關鍵...
內部審計規範體系是內部審計工作人員在審計工作中應當遵循的業務標準和行為準則的總稱。...
(Internal Audit)是內部審計的簡稱,內部審計之父索耶關於內部審計的定義是:對組織中各類業務和控制進行獨立評價,以確定是否遵循公認的方針和程式,是否符合規定和標準...
1、在2011年1月國際內部審計師協會(IIA)發布的新版的《國際內部審計專業實務...內部審計的標準是非法定的公認方針和程式,如IPPF;外部審計的標準是法定的獨立...
1.內部審計機構缺乏獨立性。在國際內部審計師協會發布的《內部審計實務標準》中指出:內部審計機構是指負責監督機構的審計和控制工作的治理層。內部審計委員會是內部...
IIA的《內部審計實務標準》指出:“內部審計師應具有進行口頭和書面交流的技能,以便能清楚地和有效地傳達諸如審計目的、評價、結論和建議等事項。”根據實施的具體途徑...
但由於內部審計獨立性的先天缺陷使監督如隔靴搔癢, 效果不盡人意。國際內部審計師協會在修改後的《內部審計實務標準》中對內部審計作了新的定義:“內部審計是一種...
和審計準則、審計的範圍和業務、審計工作的方法和程式、西方國家的內部審計等,還附有利馬宣言一審計規則指南、世界銀行貸款項目財務報告和審汁準則、內部審計實務標準...