《醫院內部審計實務》是2023年6月中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是郭雲波、胡興華、瞿曉龍。
基本介紹
- 中文名:醫院內部審計實務
- 作者:郭雲波、胡興華、瞿曉龍
- 出版時間:2023年6月
- 出版社:中國財政經濟出版社
- ISBN:9787522321837
- 定價:98 元
《醫院內部審計實務》是2023年6月中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是郭雲波、胡興華、瞿曉龍。
《醫院內部審計實務》是2023年6月中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是郭雲波、胡興華、瞿曉龍。內容簡介 內部審計是國家監督體系的重要組成部分,黨和國家歷來高度重視衛生健康行業內部審計工作。當前,我國衛生健康行業仍存在內部審計弱化、...
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《醫院紀檢、監察、審計理論與實務》是研究出版社出版的圖書,作者是謝娟,肖淑萍 內容簡介 圖書既有巨觀的紀檢工作形勢,也細緻梳理了醫院各領域具體的風險點位,全面論述了公立醫院和託管模式下民營醫院的紀檢、監察、審計工作要點。 書...
內部審計,是一種獨立、客觀的確認和諮詢活動,它通過運用系統、規範的方法,審查和評價組織的業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性,以促進組織完善治理、增加價值和實現目標。內部審計是“外部審計”的對稱。由部門、單位內部專職...
中國總會計師協會衛生健康分會副秘書長,中國衛生經濟學會衛生財會分會常務理事,雲南省醫院協會醫院財經管理專業委員會主任委員和內部審計專業委員會主任委員,雲南省衛生經濟協會副秘書長兼財會分會會長。參與修訂《醫院會計制度》,主持完成...
《公司內部審計》是2009年機械工業出版社出版的書籍,作者是葉陳雲。內容簡介 公司內部審計是公司進行有效內部管理所必須實施的一種獨立、客觀的自我監督、自我控制、經營規範保證與服務諮詢活動,其根本目的是為公司增加價值並提高經營效果與...
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2016年與國家中醫藥管理局、國家衛生計生委共同舉辦“醫院內部控制建設主題沙龍”活動。人才培養 北京國家會計學院審計與風險管理研究所的主要研究人員均長期從事企業內部審計、註冊會計師審計、企業內部控制與風險管理、行政事業單位內部控制、...
實施風險導向審計,不斷提高國家開發銀行內部控制建設水平/王俊南 風險導向審計在投資項目審計中的實踐與套用/王秋光 基於績效審計的非法人單位領導幹部經濟責任審計研究與實踐/李國慶 風險導向審計在醫院內部審計中的套用/關 麗 內部...