《證券公司內部控制系統研究》是2004年中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是謝榮。
基本介紹
- 書名:證券公司內部控制系統研究
- 作者:謝榮
- 譯者:劉華
- 出版社:中國財政經濟出版社
《證券公司內部控制系統研究》是2004年中國財政經濟出版社出版的圖書,作者是謝榮。
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《證券公司內部控制論》是2009年科學出版社出版的圖書,作者是馬廣奇。...... 第三節 證券公司信息系統的安全保障第十一章 證券公司內部控制的監督與評價...
為引導證券公司規範經營,完善證券公司內部控制機制,增強證券公司的自我約束能力,推動證券公司現代企業制度建設,防範和化解金融風險,我會對2001年發布的《證券公司內部...
出版《審計案例研究》、《審計理論與案例》、《審計治理規範與案例》、《證券市場制度建設與案例研究》和《證券公司內部控制系統研究》等學術專著,發表在《審計研究》...
一、證券商的風險管理和內部控制制度 二、自我監管系統――自律組織的作用 第六...第九節對我國證券公司監管重點的分析 一、證券公司監管和商業銀行監管有不同之...
《關於加強證券公司營業部內部控制若干措施的意見》在2003.12.15由證券監督管理委員會頒布。...
《證券公司融資融券業務試點內部控制指引》於2006年6月30日由中國證券監督管理委員會公布;根據2011年10月26日中國證券監督管理委員會《關於修改〈證券公司融資融券業務...
2.3 證監會發布〈證券公司內部控制指引〉2.4 比較、指導和借鑑第三章 構建以內部會計控制為核心的企業內部控制系統3.1 企業會計控制的理論框架...
第一編 證券監管理論與實務研究 1.規範經營,防範風險,提高證券經紀公司的經營管理水平 2.監管框架與證券商內部控制 3.轉變監管觀念,加強證券公司檢查工作 4.依靠...
證券公司法人治理結構研究 規範與發展證券公司法人治理結構 組織結構與管理 證券公司整合研究 我國證券公司組織管理結構的再造 我國證券公司內部控制機制研究 客戶關係管...
企業內部控制套用指引第17號——內部信息傳遞企業內部控制套用指引第18號——信息系統企業內部控制評價指引企業內部控制審計指引上海證券交易所上市公司內部控制指引...
企業內部控制套用指引第18號——信息系統企業內部控制評價指引企業內部控制審計指引...商業銀行內部控制指引證券公司內部控制指引醫療機構財務會計內部控制規定(試行)...
第十章 創新型的證券公司風險管理系統 第一節 超越內部控制:證券公司風險管理的全新境界 第二節 風險-報酬機制:創新型證券公司風險管理系統的 核心 第三節 證券...
關於加強上市證券公司監管的規定(2010年修訂) (二)內部控制與風險管理 證券公司...證券公司客戶交易結算資金商業銀行第三方存管技術指引 證券期貨經營機構信息系統備份...
第四條 證券公司應當將信息隔離牆制度納入公司內部控制機制,採取有效措施,健全...(三)對可能知悉敏感信息的工作人員使用公司的信息系統或配發的設備形成的電子...
上海柴油機股份有限公司吳燕 基於信息視角的證券公司投資諮詢業務內控模式 長城...“資金收付系統”套用下的內部控制 鄭州鐵路資金結算所 陝西上市公司實施內控...
3 第三章 證券從業人員管理 4 第四章 內部控制與風險管理 5 第五章 日常...(二)有符合中國證監會規定的計算機信息系統、業務資料報送系統;(三)中國證監會...
證券公司審計內容介紹 編輯 本書包括:證券公司體系概覽;審計計畫的編制;證券公司的內部控制與風險管理體系的證價;貨幣資金業務等內容。...
(四)具有健全的內部風險評估和控制系統並能夠有效執行,風險控制指標符合有關規定...價值研究報告質量控制制度,撰寫投資價值研究報告的人員應當遵守證券公司內部控制制度...
系統審計(又稱信息系統審計)指對一個信息系統的運行狀況進行檢查與評價,以判斷...證券公司內部控制指引,中央企業全面風險管理指引, 企業內部控制評價指引,企業內部...
出版《審計案例研究》、《審計理論與案例》、《審計治理規範與案例》、《證券市場制度建設與案例研究》和《證券公司內部控制系統研究》等學術專著。發表在學術期刊《...
出版《證券公司內部控制系統研究》(2004)、《審計理論與案例》(2005)等學術專著4部。在《審計研究》、《財經研究》、《財務與會計》等權威期刊發表審計治理規範與...