相關背景
各鄉鎮(區)人民政府(管委會)、縣人民政府各工作部門:
2008年元至五月份我縣財稅工作以“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導、積極貫徹中央巨觀調控政策,全面落實縣人大十四屆二次會議精神,積極組織財政收入,加強財政管理,財稅收入總體運行良好,現將具體情況通報如下:
基本內容
一、元至五月份財政收入完成情況
(一)元至五月份財政總收入累計完成25026萬元,為年初預算的55.01%,比去年同期增長26.32%,增收5214萬元。
1、財政部門完成984萬元,為年初預算的42.78%,為去年的80.79%,比去年同期減少19.21%,減收234萬元,財政部門收入減少主要是因為非稅收入中罰沒收入比去年減收561萬元,為去年的45.48%.
2、地稅部門完成8123萬元,為年初預算的53.48%,比去年同期增長29.41%,增收1846元。其中:個人所得稅比去年同期增收658萬元(中央和縣收入合計),增幅38.55%。城鎮土地使用稅增收124萬元,增幅為263.83%;其他工商各稅完成3372萬元,比去年同期增收1112萬元,增幅49.20%。
3、國稅部門總收入完成15919萬元,為年初預算的56.85%,比去年同期增長29.24%,增收3602萬元。其中:增值稅共完成9394萬元,比去年同期增收1719萬元,增幅為22.4%;消費稅完成2410萬元,比去年同期增收751萬元,比去年同期增加45.27%,企業所得稅共完成803萬元,比去年同期增收580萬元,比去年同期增長260.09%。
(二)元至五月份地方財政收入完成8363萬元,為年初預算的56.3%,比上年同期增長25.87%,增收1719萬元。
其中:增值稅完成1879萬元,為預算的55.13%,比去年同期增長22.41%,增收344萬元;企業所得稅完成652萬元,為預算的43.85%,比去年同期增長14.39%,增收82萬元;個人所得稅完成946萬元,為年初預算的46.46%,比去年同期增長38.51%,增收263萬元;其他工商稅完成3370萬元,為年初預算的67.77%,比上年同期增長49.12%,增收1110萬元;契稅完成29萬元,為年初預算的15.26%,比去年同期增長70.59%,增收12萬元;耕地占用稅完成140萬元,為年初預算的233.33%,比去年同期增長233.33%,增收98萬元;罰沒收入完成468萬元,為年初預算的32.96%,比去年同期下降54.52%,減收561萬元;專項收入完成856萬元,為年初預算的71.33%,比去年同期增長73.98%,增收364萬元;國有資產有償使用收入完成22萬元,為年初預算的73.33%,比去年同期增長57.14%,增收8萬元。
(三)元至五月份各鄉鎮稅收完成情況:各鎮鄉稅收完成16878萬元,其中國稅完成14908萬元,地稅完成1970萬元.
(四)重點稅收完成情況:
1、增值稅同比增減情況:煤炭增值稅完成3410萬元,比去年同期增長10.08%,增收312萬元,增長的原因:煤炭增值稅本月完成875萬元,增長226.49%,主要是煤炭銷量同比增長18.73萬噸,加上電廠煤炭價格從原來的60-180/噸調到130-380/噸、外銷煤價格從200-350/噸調到550-800/噸.酒類增值稅完成3125萬元,比去年同期增長72.77%,增收1316萬元,增長的原因:一是銷量同期增長;二是價格上調使得銷售收入同比增加。電力稅收完成4984萬元,同比增長2.97%,增收144萬元,增長原因:一是本月供電量同比增加9832千千瓦時,稅收增加53萬元;二是入庫清算上年稅款400萬元;三是1-2月少計每千千瓦時1元預繳稅款53萬元.
2、消費稅同比增減完成情況:酒類消費稅完成2410萬元,比去年同期增長45.28%,增收751萬元,主要是習酒有限公司同比增收275萬元,一是銷量增長349.52噸;二是廠銷價增長(濃香型酒從17000/噸調整為30000/噸、醬香型從20000/噸調整為60000/噸、其他酒從11000/噸調整為14000/噸)。
3、營業稅完成1825萬元,比去年同期增長38.18%,增收504萬元,主要原因:一是建安企業春節後基本全部啟動;二是房地產企業銷售銀行按揭部分陸續辦理.
二、元至五月份財政支出完成情況
元至五月份全縣財政支出完成19292萬元,為年初預算的42.17%,比去年同期增長23.15%,增支3627萬元。其中:一般公共服務支出5106萬元, 為年初預算的45.72%,比去年同期增長56.58%,增支1845萬元;公共安全支出1144萬元, 為年初預算的46.45%,比去年同期增長41.94%,增支338萬元;教育支出7697萬元, 為年初預算的39.44%,比去年同期下降11.39%;社會保障和就業支出777萬元, 為年初預算的82.31%,比去年同期增長102.87%,增支394萬元,增長原因是增加自然災害補助專項資金支出; 環境保護支出77萬元, 為年初預算的19.9%,增支42萬元,比去年同期增長120.0%,增長原因是增加排污費支出;工業商業金融等事務支出566萬元, 為年初預算的81.56%,比去年同期增長131.02%,增支321萬元,主要因為增加技改經費支出300萬元.
全縣財政總收入和地方財政收入完成較好,財政總收入比去年同期增長26.32%,增收5214萬元,主要是增值稅、消費稅、企業所得稅增幅較大,地方財政收入比去年同期增長25.87%,增收1719萬元,主要是個人所得稅、營業稅、城鎮土地使用稅、專項收入等增幅較大,財政支出保證了職工工資的按時發放和各項事業正常運轉,而且確保全縣重點支出項目資金的需要。
三、下步工作打算
1-5月,全縣財政收入總體保持了良好的增長勢頭,各項支出保障有力,為確保全縣財政收入均衡入庫,實現上半年“上六下四”的目標奠定了堅實基礎.
一是要強化稅收征管,大力組織財政收入。加強對稅務部門之間的協調力度,加大稅收征管力度,重點做好房地產、房屋出租、高收入群體等行業的專項稽查工作,做到邊檢查、邊入庫、邊處理,促進收入的增長,確保財政收入均衡入庫。
二是加大重點稅源的征管。要加強對白酒、煤炭、電力等主體稅源的征管,保證重點稅源的徵收。培植紅色旅遊、特色旅遊等財源,確保各項稅收收入正常入庫。
三是嚴格預算約束機制,強化財政支出管理。對縣級財政預算安排的項目資金,要嚴格審批程式,切實做到有預算不超支,無預算不開支,切實保障“三農”、教育、醫療衛生、社會保障等各項民生支出的需要。
習水縣人民政府辦公室
二OO八年六月十日