審計信息反饋是審計機關把輸出的審計信息與實際情況比較的結果,再輸入審計機關的過程。
基本介紹
- 中文名:審計信息反饋
- 輸入:審計機關的過程
- 類型:專業術語
- 學科:經濟學
審計信息反饋是審計機關把輸出的審計信息與實際情況比較的結果,再輸入審計機關的過程。
審計信息反饋是審計機關把輸出的審計信息與實際情況比較的結果,再輸入審計機關的過程。...
審計反饋是指審計機構或審計人員將在審計實踐中收集、整理、加工的各種審計信息反回給有關部門和單位,以保證實現審計監督控制目標的行為和措施、審計反饋是審計監督與...
審計信息管理是指審計信息管理機構對審計信息工作所進行的計畫、組織、協調和控制活動。...
是指被審計單位的會計處理遵守相關會計準則、會計制度的情況,以及相關會計信息與實際的財政收支、財務收支和業務經營成果相符合的程度作出的評價。真實性是財政收支、...
2.各有關部門接到《審計督辦通知書》後,要積極落實整改,在充分核實了整改部門的實際整改情況後,督辦部門要填制《督辦信息反饋書》,會同整改單位提交的《整改報告》...
其中,真實性主要評價被審計單位的會計處理遵循相關會計準則的情況,以及會計信息與實際的財政收支、財務收支狀況和業務經營成果的符合程度;合法性主要評價被審計單位財政...
本詞條缺少信息欄,補充相關內容使詞條更完整,還能快速升級,趕緊來編輯吧!內部控制審計就是確認、評價企業內部控制有效性的過程,包括確認和評價企業控制設計和控制運行...
但仍需強調的是,內部審計僅僅是董事會和監事會領導下的具體工作者,它所執行的是為董事會進行決策和監事會進行監督提供相關信息的基礎工作,並不能“替代”董事會...
本詞條缺少信息欄、概述圖,補充相關內容使詞條更完整,還能快速升級,趕緊來編輯吧!《運城市人民政府關於加強審計發現問題整改工作的意見》是運城市人民政府為了進一步加...
所以,企業所有者、債權人、潛在投資者、政府和社會公眾都重視企業會計信息的質量...獨立審計準則體系由三個層次組成:獨立審計的基本準則,獨立審計具體準則與獨立審計...
該系統按照國外的審計需求,只針對滿足國外需求的審計數據進行審計。過濾了大部分可能對國內用戶有實用價值的審計信息。也是全英文界面,資料庫安全審計策略配置很複雜,...
5、將修改完善後的《審計實施方案》連同審前調查資料報處長審核,由主管領導批准; 6、起草審計通知書; 7、落實審計信息計畫。 第八條 本階段審計組成員的職責: ...
會計信息 檢查表明,多數企業財務會計工作規範化程度逐年提高,內部控制制度逐步健全,註冊會計師行業執業質量不斷提升,較好發揮了審計鑑證作用。但檢查也發現,仍有部分企...
重點關注監事會、審計委員會、內部審計機構等是否在內部控制設計和運行中有效發揮...內部控制評價報告可分為對內報告和對外報告,對外報告是為了滿足外部信息使用者的...
經濟評價是指通過對被審計單位的財政、財務收支及其有關經濟活動進行審核檢查後,評定被審計單位的計畫、預算、決策、方案是否先進可行,經濟活動是否按照既定的目標進行...