審計保密

審計保密即對審計單位的會議內容決策和被審計單位的有關不對外公布的問題及資料進行保密。
做好審計保密工作,是保證審計機關依法獨立開展審計工作的基本前提,是防範審計風險、保障被審計單位合法權益的重要工作。只有不斷做好審計保密工作,才能不斷提升審計監督工作的效果,保障審計事業的持續發展。
審計機關是綜合經濟監督部門,監督對象涉及各行各業。審計機關在實施審計監督過程中,涉及大量的商業秘密、國家秘密。審計工作接觸秘密多、存儲秘密較集中、傳遞秘密頻繁,保密管理範圍廣、難度大。審計保密工作不僅涉及眾多被審計單位的商業秘密,更涉及審計機關經整理、加工、提煉後所形成的工作秘密甚至國家秘密。

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