宿遷市宿城區審計局

宿遷市宿城區審計局

宿遷市宿城區審計局是區政府工作部門,為正科級

根據《市委辦公室、市政府辦公室關於印發〈宿遷市宿城區機構改革方案〉的通知》(宿辦〔2019〕6號),區審計局貫徹落實中央關於審計工作的方針政策和省委、市委、區委的決策部署,在履行審計職責過程中堅持和加強黨對審計工作的集中統一領導。

現任宿遷市宿城區審計局黨組書記、局長:孫連鵬

基本介紹

  • 中文名:宿遷市宿城區審計局
  • 外文名:Suqian Sucheng District Audit Bureau
  • 行政級別:正科級 
  • 現任領導:孫連鵬 
機構調整,主要職責,職能轉變,內設機構,行政編制,現任領導,其他事項,獲得榮譽,

機構調整

區委審計委員會辦公室設在區審計局,接受區委審計委員會的直接領導,承擔區委審計委員會的具體工作,研究提出全區審計領域堅持黨的領導、加強黨的建設的政策建議,組織研究全區審計工作規劃、重大政策和改革方案,協調推進和督促落實區委和區委審計委員會的決策部署,研究提出年度審計項目計畫等。區審計局的內設機構根據工作需要承擔區委審計委員會辦公室相關工作,接受區委審計委員會辦公室的統籌協調。

主要職責

(一)主管全區審計工作。負責對區級財政收支和法律法規規定屬於審計監督範圍的財務收支的真實、合法、效益進行審計監督,對公共資金、國有資產、國有資源和領導幹部履行經濟責任情況實行審計,對領導幹部實行自然資源資產離任審計,對國家和省、市、區有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,並負有督促被審計單位整改的責任。
(二)組織起草審計方面的規章草案,擬訂審計政策,制定審計指南並監督執行。制定並組織實施專項領域審計工作規劃。擬訂和執行全區審計項目計畫。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,作出審計決定或提出審計建議。
(三)向區委審計委員會提出年度區級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向區長提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區政府委託向區人大常委會提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區委、區政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向區委和區政府有關部門、鄉鎮黨委和政府、街道黨工委和辦事處通報審計情況和審計結果。
(四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權範圍內做出審計決定,包括區級有關重大政策措施貫徹落實情況;區級預算執行情況和其他財政收支,區直各部門(含直屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;鄉(鎮)政府預算執行情況、決算草案和其他財政收支,區級財政轉移支付資金;使用區級財政資金的事業單位和社會團體的財務收支;區級投資和以區級投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,區級重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況;區屬國有企業和金融機構、區政府規定的區屬國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構境內外資產、負債及損益,區駐外非經營性機構的財務收支;有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支;上級審計機關授權的國際組織和外國政府援助、貸款項目;法律法規規定的其他事項。
(五)組織實施對國家財經法律、法規、規章、政策和巨觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與區級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
(六)依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政複議、行政訴訟或區政府裁決中的有關事項。
(七)指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬於審計監督對象的單位出具的相關審計報告。
(八)指導和推廣信息技術在全區審計領域的套用。
(九)完成區委、區政府和上級審計機關交辦的其他事項。

職能轉變

進一步完善審計管理體制,加強全區審計工作統籌,明晰審計機關職能定位,理順內部職責關係,最佳化審計資源配置,充實加強一線審計力量,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系。最佳化審計工作機制,堅持科技強審,完善業務流程,改進工作方式,加強與相關部門的溝通協調,充分調動內部審計和社會審計力量,增強監督合力。

內設機構

(一)辦公室(法規與審理科)。負責機關日常運轉,承擔信息、安全、保密、信訪、政務公開、新聞宣傳、財務等工作;對審計工作相關重要問題進行研究,承擔綜合文稿起草和審核有關工作;擬訂審計工作的政策、規劃和計畫,擬訂和執行全區審計項目計畫。負責機關及直屬單位的幹部人事、機構編制、勞動工資、教育培訓;指導審計人才隊伍建設;負責機關和直屬單位黨風廉政建設、黨群工作。組織起草審計的規章草案和指南;承擔機關有關規範性檔案的合法性審查,承擔機關行政複議、行政應訴等工作;審理有關審計業務事項,監督檢查審計業務質量,糾正違反國家規定作出的審計決定;負責對重大違紀違法問題線索的移送協調;依法組織檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題;負責審計結果公告。承擔區委審計委員會辦公室的日常工作。
(二)經濟責任審計科(內部審計指導監督科)。組織開展區級黨政部門及直屬單位主要負責人、事業單位及國有企業主要負責人等區管幹部經濟責任審計;負責全區經濟責任審計組織協調和指導檢查;落實區“三責聯審”領導小組會議關於經濟責任審計的有關工作。推動建立健全內部審計制度,對內部審計機構進行業務指導,監督內部審計職責履行,檢查內部審計業務質量;組織協調對社會審計機構出具的相關審計報告進行核查;對局機關及直屬事業單位進行內部審計。
(三)財政和金融審計科(電子數據審計科)。組織審計區本級預算執行情況、決算草案和其他財政收支,鄉、鎮政府預算執行情況、決算草案和其他財政收支,區級財政轉移支付資金,牽頭起草審計結果報告、審計工作報告及審計整改工作報告、審計整改結果報告;組織審計國家和省、市、區有關重大政策措施貫徹落實情況;組織審計區屬國有金融機構和區政府規定的區級國有資本占控股或主導地位金融機構的資產、負債和損益;組織審計區級金融管理部門預算執行情況、決算草案和其他財政財務收支。組織對區級有關部門和國有企事業單位網路安全、電子政務工程和信息化項目以及信息系統審計;組織開展審計業務電子數據的採集、驗收、整理和綜合分析利用,指導和實施大數據審計;承擔全區“金審工程”及局機關信息系統的建設、管理。
(四)行政事業和社會保障審計科(企業審計科)。組織審計區級各部門、事業單位、人民團體的財政財務收支。組織審計區政府相關部門、區級政府管理和其他單位受區政府及其部門委託管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支。組織審計區屬國有企業和區政府規定的區級國有資本占控股或主導地位企業的資產、負債和損益以及財務收支;組織審計區屬有關企業的資產、負債和損益以及區駐外非經營性機構的財務收支。根據上級審計機關授權,組織審計國際組織和外國政府援助、貸款項目。
(五)農業農村審計科(自然資源和生態環境審計科)。組織審計農業農村、扶貧開發以及其他相關公共資金和建設項目;組織開展領導幹部自然資源離任審計以及自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況審計。
(六)固定資產投資審計科。組織審計區級投資和以區級投資為主的建設項目的預算執行情況和決算、區級重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;負責審計區級重大項目建設單位貫徹落實國家和省、市、區有關政策措施情況。

行政編制

宿遷市宿城區審計局機關行政編制11名。設局長1名,副局長3名,總審計師1名;正科長(主任)6名。
宿遷市宿城區審計局所屬事業單位的設定、職責和編制事項另行規定。

現任領導

宿遷市宿城區審計局黨組書記、局長:孫連鵬

其他事項

宿遷市宿城區審計局行政權力按《區審計局行政權力清單》規定執行,在《區審計局行政權力清單》之外,禁止擅自設定或行使行政權力。
本規定由區委、區政府負責解釋,其調整由區委機構編制委員會辦公室按規定程式辦理。
本規定自印發之日起施行。

獲得榮譽

2022年1月,入選2019-2021年度江蘇省文明單位候選名單。

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