《內部控制視角下農業企業財務風險識別及控制研究》是哈爾濱出版社於2022年出版的書籍,作者是王亞。
基本介紹
- 書名:內部控制視角下農業企業財務風險識別及控制研究
- 作者:王亞
- 出版社:哈爾濱出版社
- 出版時間:2022年7月
- 頁數:251 頁
- 定價:88.00 元
- 裝幀:平裝
- ISBN:9787548465607
《內部控制視角下農業企業財務風險識別及控制研究》是哈爾濱出版社於2022年出版的書籍,作者是王亞。
《內部控制視角下農業企業財務風險識別及控制研究》是哈爾濱出版社於2022年出版的書籍,作者是王亞。1內容簡介現代農業企業是根據現代企業制度建立起來的,以種植業、養殖業、食品加工業、服務業等為基礎的涉農企業,農業企業在我國...
《農業上市公司內部控制研究》是2010年安徽師範大學出版社出版的圖書,作者是何鳳平。內容簡介 《農業上市公司內部控制研究》內容簡介:農業上市公司的誕生與發展,對於我國農業產業結構調整,促進農業產業化經營,提高農產品質量和農業經營效益...
《基於財務視角的內部風險控制研究》是2011年經濟科學出版社出版的圖書,作者是劉興雲,劉紅霞。本書通過對作為個案的企業的某一事件或某一方面的研究,力圖從理論上和邏輯上對企業所發生的事實予以深入剖析。內容簡介 該書共分十章進行...
1.6內部控制的一個基本作用是控制風險;風險管理是指在企業生產經營過程中,對企業可能面臨的風險進行識別、評估和控制,最終目標也是控制風險。總而言之,風險管理是內部控制的發展,風險管理拓展了內部控制內涵,內部控制發展成了以風險為...
現代企業內部控制已由單純規避損失的傳統風險管理轉向能夠創造價值的風險管理。內控體系能將企業戰略、管理理念、控制要求全面融入公司治理、企業文化、崗位授權、制度規範和操作流程,通過風險分析及應對、缺陷改進等,推動企業管理水平的提升。
參與財政部《內部控制評價指引》及《內部控制套用指引》的修訂工作。 參與財政部內部控制的主要課題:《信息技術內部控制指引與典型案例研究》、《關聯交易內部控制指引與典型案例研究》、《企業併購內部控制指引與典型案例研究》、《對子公司...
《企業內部控制與風險管理案例研究》是智慧財產權出版社“來出書”平台出版的圖書,作者是王琳寸學軍。內容簡介 本書結合主管部門對案例對象內控建設的要求,借鑑其他企業的最佳業務實踐和實施經驗,並充分考慮未來企業高速戰略發展下可擴展性的...
2017年版)/企業內部控制培訓指定用書》可用於廣大會計實務工作者學習、貫徹和執行基本規範及配套指引的參考,也可作為大專院校會計、審計、財務、資產評估和企業管理以及相關專業學生、教師和科研工作者學習和研究內部控制的參考資料。
第十一節 契約管理業務內部控制與風險管理 第十二節 貨幣資金管理業務內部控制與風險管理 第六章 企業風險管理方法 第一節 風險的概念與分類 第二節 風險管理的流程 第三節 風險管理的方法 第七章 企業常見風險的識別與分析 第一節 ...
第十一節 契約管理業務內部控制與風險管理 第十二節 貨幣資金管理業務內部控制與風險管理 第六章 企業風險管理方法 第 一節 風險的概念與分類 第二節 風險管理的流程 第三節 風險管理的方法 第七章 企業常見風險的識別與...
第一節 企業內部控制評價體系框架 第二節 管理層對內部控制的自我評價 第三節 註冊會計師對內部控制的評價 第四節 示例與案例分析 第六章 企業風險管理及效果評價 學習目標 第一節 風險管理的目標、方法及程式 第二節 風險識別、...
《企業內部控制缺陷識別與預測》規定從2010年1月1日開始在我國上市公司執行,標誌著內部控制自我認定報告和審計師評價意見報告將進入強制披露階段。因而對內部控制信息披露尤其是對內部控制缺陷的研究逐步成為近些年研究的熱點問題。中小板上市...
理論部分闡述了企業內部控制的概念、內部控制的功能及局限性,內部控制的理論框架、內部控制技術與方法、內部控制設計,企業風險識別、風險評估和風險預防等。實務部分闡述了財務活動、經營活動和管理活動的內部控制套用,信息系統的內部控制等...
風險防範控制是指企業具有較強的風險意識,通過預算管理、經營分析等形式對企業的長、短期風險進行識別、評估和報告,再針對各風險控制點,建立相應的風險管理體系,對財務風險和經營風險進行全面的防範與控制。注意要點 (1)風險防範控制是...
研究方向 公共財務與政府會計 政府特徵與企業財務治理實證研究 內部控制與企業財務風險管理 教育經濟與管理 主要科研項目 科研課題:(1)國家級(主持):[1]國家自科基金,我國政府會計準則制定的動因、路徑、內容與效果研究,2013 [2]...