內部審計的作用機理和治理效果

《內部審計的作用機理和治理效果》是重慶大學出版社出版的圖書。

基本介紹

  • 中文名:內部審計的作用機理和治理效果
  • 作者:李嘉明
  • 出版社:重慶大學出版社
  • 頁數:180 頁
  • ISBN:9787562499343
內容簡介
本書從內部審計的由來與概念入手,全面闡述了內部審計的基本理論及最新發展,簡要介紹了國內外內部審計的制度背景,結合公司治理理論對內部審計的作用機理與效果進行了深入的分析,對內部審計機構的設立動因、內部審計的開展方式和內部審計在公司治理中的效果進行了實證研究,並對我國內部審計實行現狀提出了政策建議。
本書結構清晰,反映了最新的理論與研究成果,部分章節專業性較強,適合相關研究人員以及內部審計人員閱讀。

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