陽西縣審計局

陽西縣審計局

陽西縣審計局是陽西縣人民政府工作部門。

陽西縣審計局貫徹落實黨中央關於審計工作的方針政策和決策部署,按照省委、市委、縣委工作要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對審計工作的集中統一領導。

基本介紹

  • 中文名:陽西縣審計局
  • 隸屬:陽西縣人民政府
主要職責,內設機構,

主要職責

(一)負責全縣審計工作。負責對縣級財政收支和法律法規規定屬於審計監督範圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,對公共資金、國有資產、國有資源和領導幹部履行經濟責任情況實行審計全覆蓋,對有關重大政策措施和巨觀調控部署貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,並負有督促被審計單位整改的責任。
(二)擬訂本縣審計政策,制定審計指南並監督執行。制訂並組織實施全縣審計工作發展規劃、專業領域審計工作規劃,擬訂全縣審計項目計畫。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,作出審計決定或提出審計建議。
(三)向縣委審計委員會提出年度縣級預算執行和其他財政收支情況審計報告。向縣政府和市審計局提出年度縣級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受縣政府委託向縣人大常委會提出縣級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向縣委、縣政府和市審計局報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向縣委、縣政府有關部門和鎮黨委、政府通報審計情況和審計結果。
(四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權範圍內作出審計決定:有關重大政策措施和巨觀調控部署貫徹落實情況;縣級預算執行情況、決算草案和其他財政收支,縣級各部門(含直屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;鎮人民政府預算執行情況、決算草案和其他財政收支,縣財政轉移支付資金;縣屬事業單位和社會團體的財務收支;縣政府投資和以縣政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,縣重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況;縣屬國有企業和金融機構、縣政府規定的縣屬國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構境內外資產、負債和損益,縣駐外非經營性機構的財務收支;有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支;國際組織和外國政府援助、貸款項目;以及法律法規規定的其他事項。
(五)按規定對縣管黨政主要領導幹部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計。
(六)組織實施對財經法律、法規、規章、政策和巨觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與縣級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
(七)依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政訴訟或縣政府裁決中的有關事項,協助配合有關部門查處相關重大案件。
(八)指導、監督全縣內部審計和農村集體經濟審計工作,核查社會審計機構對依法屬於縣審計局監督對象的單位出具的相關審計報告。
(九)組織開展審計領域的對外交流與合作,指導和推廣信息技術在審計領域的套用。
(十)完成縣委、縣政府和上級審計部門交辦的其他任務。
(十一)職能轉變。縣審計局應當進一步完善審計管理體制,加強全縣審計工作統籌,明晰審計機關職能定位,理順內部職責關係,最佳化審計資源配置,充實加強一線審計力量,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系;最佳化審計工作機制,堅持科技強審,完善業務流程,改進工作方式,加強與相關部門的溝通協調,充分調動內部審計和社會審計力量,增強監督合力。

內設機構

(一)辦公室。負責文電、會務、機要、檔案、督辦等機關日常運轉工作。承擔信息、安全保密、信訪、政務公開工作。承擔重要文稿的起草和審核有關工作,對審計成果進行整理研究和綜合利用。承擔機關和下屬事業單位的幹部人事、機構編制、勞動工資、教育培訓、離退休人員服務和審計人員職業化建設等工作。負責機關和下屬事業單位的黨群工作。負責局機關財務和後勤保障管理工作。負責審計統計工作。負責擬訂縣年度審計項目計畫。
(二)法規審理股。審理審計業務事項。負責對重大違紀違法問題線索的移送協調。承擔有關規範性檔案的合法性審查工作。承擔行政應訴工作。
(三)整改監督股。督促整改審計查出的問題。牽頭起草各類審計查出問題的整改情況報告。
(四)經濟責任審計股。組織對縣管黨政主要領導幹部、縣屬國有企業、縣屬事業單位主要領導人員的經濟責任審計。承擔縣經濟責任審計工作聯席會議有關工作。組織審計縣屬國有企業和縣政府規定的縣屬國有資本占控股或主導地位的企業的資產、負債、損益及其國有資產投資、運營和管理情況。
(五)財政金融債務和電子數據審計股。組織審計縣級預算執行情況和其他財政收支,鎮人民政府預算執行情況、決算草案及其他財政收支和縣財政轉移支付資金。組織審計縣屬國有金融機構和縣政府規定的縣屬國有資本占控股或主導地位金融機構的資產、負債、損益及其境外國有資產投資、運營和管理情況。組織審計全縣政府債務、隱性債務和其他相關債務。組織審計有關重大政策措施和巨觀調控部署貫徹落實情況。組織開展審計業務電子數據的採集、驗收、整理和綜合分析利用,組織對有關部門和國有企事業單位網路安全、電子政務工程和信息化項目以及信息系統的審計。
(六)行政事業審計股。組織審計縣直財政預算撥款單位及下屬單位的預算執行情況、決算草案和其他財政財務收支。組織審計縣屬事業單位、社會團體及其直屬機構、辦事機構的財務收支。組織審計縣政府相關部門、鎮人民政府管理和其他單位受縣政府及其部門委託管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支。組織審計縣直行政、事業單位及下屬單位、鎮人民政府管理的專項資金。組織開展自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況審計。負責縣直部門和企事業單位內部審計機構業務指導、監督等相關工作。 指導和監督全縣農村集體經濟審計工作。
(七)固定資產投資審計股。組織審計縣政府投資和以縣政府投資為主的經營性、非經營性建設項目以及其他關係到國家利益和公共利益的縣屬重大公共工程項目。

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