金銀收兌配售業務審計

金銀收兌配售業務審計是對銀行在辦理金銀收兌和配售過程中發生的收支及管理情況的審計。

其主要內容:審查金銀收兌單證和金銀封色,看各行處是否做到手續完整清楚,帳證、實物相符,有無壓低成色、剋扣重量及走漏現象;檢查金銀配售是否有計畫,金銀用途是否合理,監督金銀的使用,並推廣節約使用金銀的工藝經驗;金銀收兌、配售的價格是否合理;收兌金銀有無不列帳或擅自動用、套取收兌金銀的情況。

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