聯行帳務審計

聯行帳務審計是指對銀行間為國民經濟各部門、各單位辦理資金劃撥而發生帳務往來業務的審計。審計的主要內容是:(1)審查聯行印章、密押是否由兩個人分別管理;聯行報單的填制、覆核、領用記錄、填錯報廢等是否符合內部控制的要求;(2審查往來電報、郵件是否及時發出、入帳;往帳報告表是否按時編報;全國、分行、支行三級聯行卡片是否及時抽對,有無積壓,對帳工作是否按時完成;(3)審查三級聯行往來超過正常郵程未核對的報單是否及時查詢,對久懸未結的報單,主管人員是否督促處理;(4)審查聯行往來卡片帳的內容是否正確完整;(5)審查每日發出聯行往帳報單和收到的聯行來帳報單,是否與發生額一致。

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