德江縣審計局

德江縣審計局成立於1984年4月,是政府職能部門,根據《憲法》和《審計法》的有關規定,依法獨立行使審計監督權。

基本介紹

  • 中文名:德江縣審計局
  • 地點:德江縣
  • 屬性:非盈利
  • 性質:事業單位
基本情況,機構設定,辦事指南,管理政策,現任領導,政務公開內容,

基本情況

德江縣審計局成立於1984年4月,是政府職能部門,根據《憲法》和《審計法》的有關規定,依法獨立行使審計監督權。現內設機構情況:辦公室、行政事業股、企業審計股、綜合派出審計窒、經濟責任審計室等五個股室。辦公地址位於德江縣青龍鎮團結路117號,郵政編碼:565200;。現有幹部職工16人,其中:男11人,女5人;股級5人。中共黨員12人,審計業務人員10人。按德府辦[2001]161號檔案,行政編制9名,其中,局長1人,副局長2人,主任科員或副主任科員2名,股長(主任)4名。

機構設定

根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和預算法》等有關法律法規的規定,審計監督縣級預算執行情況和其他財政收支情況;審計監督地方金融機構的財務收支及資產、負責和損益情況;企業的資產、負債、損益;建設項目預算的執行情況和決算;國際民生有重大關係的事項;國際組織和外國政府援助、貸款項目;與財政、財務收支有關的各項經濟活動;嚴重侵占國家資產、嚴重損失浪費等損害國家經濟利益行為;黨政機關主要負責人和企業法人代表的經濟責任;國家法律法規規定的其他審計事項等十項職能。
機構設定情況:內設辦公室、行政事業股、企業審計股、綜合派出審計窒、經濟責任審計室等五個股室。

辦事指南

按審計法有關程式進行辦理即
上級審計機關指令性計畫(或地方黨政臨時安排) → 局領導組織實施 → 局機關編制年度審計項目計畫並報送上級審計機關審查或備案 → 事前調查並在實施審計3日前下發審計通知書 → 審計組長編制審計實施方案 → 審計組到被審計單位召開有關人員會議進一步了解情況→ 審計組分工進行審計調查和實施審計 → 審計組長對審計工作進行檢查和覆核 → 審計小組向局機關提交審計報告前應徵求被審計單位意見 → 局覆核機構或專職覆核人員覆核審計報告並提出覆核意見 → 召開局業務會議審定審計報告事項 → 對審計報告審計事項根據不同情況作出處理處罰決定 → 審計機關出具審計報告或決定並報送相關單位 → 審計機關對審計報告或決定的執行情況進行跟蹤檢查 → 對被審單位違反國家規定審計機關認為應當由有關主管機關處處罰的作出審計建議書或移送 → 被審計單位對審計機關作出的具體行政行為不服的可以向上一級審計機關或本級人民政府申請複議 → 審計項目立卷歸案。

管理政策

與經濟活動有關的法律法規及政策。

現任領導

局長:羅勇

政務公開內容

(一)對外公開
1、德江縣審計局領導簡介:
姓 名 出生年月 參加工作時間 職 務 工作責任分工
陳 霞 1965.07 1984.09 局 長 主持審計局全面工作,分管辦公室。
熊 江 1963.11 1982.08 副局長 協助審計局局長工作,負責審計業務,分管行政股、綜合室。
馮政修 1967.12 1988.08 副局長 協助審計局局長工作,負責審計項目質量,分管經責室,企業股。
2、機構設定情況:內設辦公室、行政事業股、企業審計股、綜合派出審計窒、經濟責任審計室等五個股室。
3、審計機關職能:根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和預算法》等有關法律法規的規定,審計監督縣級預算執行情況和其他財政收支情況;審計監督地方金融機構的財務收支及資產、負責和損益情況;企業的資產、負債、損益;建設項目預算的執行情況和決算;國際民生有重大關係的事項;國際組織和外國政府援助、貸款項目;與財政、財務收支有關的各項經濟活動;嚴重侵占國家資產、嚴重損失浪費等損害國家經濟利益行為;黨政機關主要負責人和企業法人代表的經濟責任;國家法律法規規定的其他審計事項等十項職能。
4、辦事程式:上級審計機關指令性計畫(或地方黨政臨時安排) → 局領導組織實施 → 局機關編制年度審計項目計畫並報送上級審計機關審查或備案 → 事前調查並在實施審計3日前下發審計通知書 → 審計組長編制審計實施方案 → 審計組到被審計單位召開有關人員會議進一步了解情況→ 審計組分工進行審計調查和實施審計 → 審計組長對審計工作進行檢查和覆核 → 審計小組向局機關提交審計報告前應徵求被審計單位意見 → 局覆核機構或專職覆核人員覆核審計報告並提出覆核意見 → 召開局業務會議審定審計報告事項 → 對審計報告審計事項根據不同情況作出處理處罰決定 → 審計機關出具審計報告或決定並報送相關單位 → 審計機關對審計報告或決定的執行情況進行跟蹤檢查 → 對被審單位違反國家規定審計機關認為應當由有關主管機關處處罰的作出審計建議書或移送 → 被審計單位對審計機關作出的具體行政行為不服的可以向上一級審計機關或本級人民政府申請複議 → 審計項目立卷歸案。
5、半年和全年審計任務完成情況:2008年上半年,我局共實施審計項目12項,占年初計畫的80%。查出違規金額7萬元,管理不規範金額798萬元,應調賬處理金額660萬元,已調賬處理660萬元。
(二)對內公開
1.幹部職工每年度考核情況。
2.幹部調資普級情況。
3.幹部職工遵守廉潔自律情況。
4.單位財務收支情況。

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