基本介紹
- 中文名:年報審計
- 解釋:年度財務會計報告審計
- 學科:經濟學
- 性質:金融術語
年報審計即年度財務會計報告審計, 是指註冊會計師依法接受委託, 按獨立審計準則的要求, 對被審計單位的年度財務會計報告實施必要的審計, 獲得充分、適當的審計證據並...
年度審計報告就是會計師事務所根據《中國註冊會計師審計準則》在實施審計工作的基礎上對企業一個會計年度的財務報表的合法性和公允性發表審計意見的書面檔案。...
年度審計它是指審計機構在被審計單位會計年度結束時,對其全年的憑證、帳目、報表等會計資料及其反映的全部經濟活動所進行的審計。年度終了一般也就是會計核算期末,...
年度會計報表審計,是指會計師事務所機構依法接受委託,按照獨立審計準則的要求,由註冊會計師及從業人員對被審計單位的年度會計報表實施必要的審計,獲取充分、適當的審計...
年度財務報表審計,是指指受企業委託,審計企業的上一年度的財務報表。...... 年度財務報表審計是指受企業委託,審計企業的上一年度的財務報表,而審計的報表有: 1、...
國務院發布的《股票發行與交易管理暫行條例》第57條規定,上市公司應當向證監會、證券交易場所提供經註冊會計師審計的年度報告。中國證監會頒發的公開發行股票公司信息披露...
上市公司年報審計監管工作規程是規章制度,適用範圍上市公司。...... 第七條 為確保上市公司年報審計監管工作質量,應當注意發揮行業專家的作用,並逐步建立年報審計監管信...
年報是每年出版一次的定期刊物。又稱年刊。 根據證券交易委員會規定,必須提交股東的公司年度財務報表。報表包括描述公司經營狀況,以及資產負債和收入的報告、年報長表...
年度審計計畫是對年度的審計任務所作的事先規劃,是組織年度工作計畫的重要組成部分。內部審計機構負責人負責年度審計計畫的制定工作。...
利潤表審計是對反映工業企業在月份、年度內利潤(虧損)的實現和分配(彌補)情況的會計報表的審計。其主要內容: (1)審查利潤表中有關數字的計算是否正確; (2)勾稽...
審計工作報告是指審計機關依照法律規定,受本級人民政府委託,向本級人大常委會提出的關於審計上一年度本級預算執行和其他財政收支審計工作情況的報告。...
審計收費,是指審計服務的提供方(註冊會計師)在提供審計服務後,向審計服務的接受方(被審計單位)收取的用於彌補在審計過程中審計服務提供方(註冊會計師)付出的成本的...
以前年度審計是指審計人員在當期審計中發現有牽涉到以往年度的相關事項,必須追溯到以前年度的某一年進行審計,以弄清事實真相。 ...
關於做好上市公司2014年年報審計工作的通知,發布於2014年12月9日。...... 為規範註冊會計師執業行為,提升上市公司年報審計工作質量,深化行業誠信建設,推動資本市場持...
本書依據《中華人民共和國註冊會計師法》及當前公布實施的48個審計準則,運用最新的風險基礎審計方法和相關知識,結合審計業務的工作流程編寫而成。本書可作為高職高專...
“在投資者對獨立審計師的獨立性提出了合理的質疑時,《公司年度報告:機器與零件》重新採納了—些很有必要的評價財務報表的對比和簡化的方法。(作者)能夠簡化複雜的...
預算執行審計是指各級審計機關依據本級人大審查和批准的年度財政預算,對本級財政及各預算執行部門和單位,在預算執行過程中籌集、分配和使用財政資金的情況以及組織政府...
審計調整是對註冊會計師在審計過程中發現的重要或重大審計差異進行的調整。審計差異調整事項在審計工作底稿中通常都是以會計分錄的形式反映,且匯總為審計差異調整表一...
內部控制審計就是確認、評價企業內部控制有效性的過程,包括確認和評價企業控制設計和控制運行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進內部控制建議。...
中文名 基金年度報告 基金年度報告是反映基金全年的運作及業績情況的報告。除中期報告應披露的內容外,年度報告還必須披露託管人報告、審計報告等內容。該報告在會計...
鑑證業務是指註冊會計師對鑑證對象信息提出結論,以增強除責任方之外的預期使用者對鑑證對象信息信任程度的業務。鑑證業務包括歷史財務信息審計業務、歷史財務信息審閱...