《內部控制與現代審計初探》2013年10月1日由中國書籍出版社出版。
基本介紹
- 書名:內部控制與現代審計初探
- 出版社:中國書籍出版社
- 頁數:319頁
- 開本:32
- 品牌:中國出版科學研究所
- 作者:胡志容
- 出版日期:2013年10月1日
- 語種:簡體中文
- ISBN:7506836742, 9787506836746
內容簡介,作者簡介,
內容簡介
《內部控制與現代審計初探》中,作者在現代審計的視野里,回顧並探討了內部控制及相關的危機管理、風險管理的起源與發展情況、內部控制的要素、內部控制與現代審計的關係等,並關注中國審計的現代化問題。緊接著,對內部審計、註冊會計師審計等涉及的一系列問題進行了探討,並根據作者本人的教學重心和現代審計的重心以及註冊會計師審計特有的複雜性,盡力吸收更多的觀點和看法,試圖對註冊會計師審計作更為全面深入的探討,並且在探討中將其與內部控制緊密結合起來。例如,作者對內部控制與註冊會計師審計的關係,內部控制背景下註冊會計師審計的項目承接、審計目標、審計範圍、審計方法、審計風險、審計責任、審計實施措施等,都作了不同程度的探討。
作者簡介
胡志容,重慶電子工程職業學院財經學院經濟學副教授,工商管理碩士,理學學士,管理學學士,省部級科研課題《套用型會計人才實踐教學體系的構建與實踐》主持人,省級(重慶市)重點科研課題《高職會計專業課程體系改革研究與實踐》主研人員,參加科研創新團隊一個。主編教材一部《審計基礎與實務》,2013年2月由重慶大學出版社出版。參編的教材有《基礎會計》《企業會計核算與報告》並擔任副主編。發表論文10多篇。