企業內部控制精要:方法·模板·案例

《企業內部控制精要:方法·模板·案例》是2014年12月暨南大學出版社出版的圖書,作者是婁權。

基本介紹

  • 書名:企業內部控制精要:方法·模板·案例
  • 作者:婁權
  • ISBN:978-7-5668-1128-8
  • 類別:經濟管理
  • 頁數:248
  • 定價:39.80元
  • 出版社:暨南大學出版社
  • 出版時間:2014年12月
  • 裝幀:平裝
  • 開本:16開
內容簡介,作者簡介,目錄,

內容簡介

本書介紹內控建設、評價、審計、最佳化的全生命周期及注意要點,側重於實戰技能的開發和提升,但又不是惟工具論,提倡“理論框架+實戰操作”,實現理論和實務的耦合。本書既可作為內控實務工作者的工具書,又可作為高等院校內部控制(或風險管理)課程的教材或課外讀物。對MPAcc、MBA和內控研究者亦有參考價值。
與坊間同類書籍相比,本書具有“全”、“細”、“新”三大特色。(1)全:模板全面、資料豐富。幾乎囊括了內部控制工作所要用到的全套模板,並給出這些模板在書中的頁碼(見附錄I)。(2)細:由表及里、注重細節。採用“動作研究法”將內控工作分解為6個階段40項工作任務,並逐一解析具體工作任務的方法、模板及注意要點。(3)新:內容新穎,與時俱進。既有介紹COSO 2013年發布的17條內控核心原則,又有介紹2014年發布的上市公司2013年度內控評價報告。

作者簡介

婁權,男,廈門大學會計系博士畢業,師從我國著名會計學家吳水澎教授。中山大學管理學院MBA 、MPAcc 研究生校外導師,副教授、註冊會計師。曾在《會計研究》、《證券市場導報》、《中國農村經濟》、《當代財經》、《財會通訊》、《特區經濟》、《上海會計》和 China-USA Business Review等刊物發表論文60篇。其中3篇論文被中國人民大學複印報刊資料全文轉載。先後在深圳同人會計師事務所、大華會計師事務所、中天粵會計師事務所從事審計、內控諮詢、培訓相關工作。近年來,側重於內控、風險管理的研究與實戰。

目錄

前言
第1章 概述
第2章 內部控制實戰框架
第3章 內部控制建設
第4章 內部控制評價
第5章 內部控制審計
第6章 內部控制的持續最佳化
結語
附錄
參考文獻

相關詞條

熱門詞條

聯絡我們