中心定位
中心將在中國會計學會的領導下,與中國會計學會內部控制專業委員會、浙江省會計學會、註冊會計師協會、會計師事務所、上市公司及大型國有企業、相關監管
部門、其他高校等進行充分合作,共同推進中國民營企業的內部控制建設,提高內部控制理論與實務水平。
組織結構
專家指導委員會
中心設專家指導委員會,由中國會計學會、浙江省會計學會、浙江工商大學的領導以及特約專家組成,指導中心的發展、建設、研究和服務工作的開展。
主任、副主任
中國民營企業內部控制研究中心設主任三名,作為中心日常工作的負責人,設常務副主任1名,協助主任開展工作。
部門設定
中國民營企業內部控制研究中心設辦公室、研究部、諮詢服務部三個部門。辦公室負責具體事務性工作;研究部負責具體課題和項目的研究;諮詢服務部負責聯繫企業,為企業提供諮詢服務。
主要職能
研究中心的職能主要是研究與服務,即開展內部控制研究,服務企業內部控制建設。擬開展的工作主要包括:
1.民營企業內部控制中心網站建設與資料收集
收集和整理內部控制研究動態,提供權威、前沿的最新信息和參考資料,建設“中國民營企業內部控制研究中心”網站,傳遞和普及民營企業內部控制專業知識,發布最新研究成果。
2.民營企業內部控制專題研究
與民營企業、高等院校、會計師事務所、監管部門等充分合作,總結和提煉民營企業內部控制的經驗和教訓,並針對典型問題和熱點問題進行民營企業內部控制專題研究,形成研究報告,為民營企業內部控制建設提供借鑑。
3.民營企業內部控制專題研討會
邀請國內外民營企業內部控制專家,開展中國民營企業內部控制與風險管理專題學術研討,定期召開全國性民營企業內部控制研討會和針對民營企業內部控制典型問題的區域性專題研討會。
4.服務民營企業內部控制建設
服務於民營企業內部控制建設,為其提供理論和實務支持,促進民營企業內部控制與風險管理體系的完善,與浙江省會計學會、註冊會計師協會、會計師事務所等合作建設會計服務示範基地。
5.培養企業內部控制人才
通過政、企、學、研相結合,提高會計學專業學生的綜合素質,培養內部控制專業人才,滿足民營上市公司及大中型企業對內部控制人才的需要,切實支持我國內部控制相關法規的實施和上市公司內部控制的建設。
研究人員與管理
根據研究方向和研究重點,中心將充分吸收和整合高校、企業、事務所、監管部門等不同來源的研究人員,採用專職、兼職、特聘等多種形式組成最強的研究陣容,開展研究。
中心將根據國內外內部控制的發展狀況制定研究規劃,以課題招標的形式組織和開展研究,有效的使用研究經費。
經費來源
研究中心的經費主要來自於三個方面:
1.浙江工商大學支持研究中心的常規運行;
2.相關企業的資助;
3.中心提供服務的收入。
專家指導委員會
主任委員:劉光忠 財政部會計司副司長、中國會計學會秘書長
薛小杭 浙江省財政廳副廳長、浙江省會計學會會長
華爾天 浙江工商大學副校長
副主任委員:胡少先 天健會計師事務所董事長
委 員:楊熊勝 南京大學會計與財務研究院院長
劉明輝 東北財經大學教授
譚勁松 中山大學教授
汪祥耀 浙江財經學院會計學院院長
王澤霞 杭州電子科技大學會計學院院長
楊柏璋 傳化集團總會計師
王永才 正泰集團總會計師
徐文才 橫店集團總會計師
省外6個(高校、企業)
研究中心主任、副主任
主 任:周守華 中國會計學會副秘書長
蔣振成 浙江省財政廳會計處處長
許永斌 浙江工商大學會計學院院長
常務副主任:張宜霞 浙江工商大學財政部首批學術領軍人才