中國內部審計操作實務(從2014年1月1日起執行)(第2版)

中國內部審計操作實務(從2014年1月1日起執行)(第2版)

《中國內部審計操作實務(從2014年1月1日起執行)(第2版)》是2019年9月電子工業出版社出版的圖書,作者是賀志東。

基本介紹

  • 中文名:中國內部審計操作實務(從2014年1月1日起執行)(第2版)
  • 作者:賀志東
  • 出版社:電子工業出版社
  • 出版時間:2019年9月
  • 頁數:464 頁
  • 定價:108 元
  • 開本:16 開
  • ISBN:9787121372360
內容簡介,圖書目錄,

內容簡介

全書共 5 篇 14 章。內容包括:內部審計綜合知識(內部審計綜述、內部審計準則)、內部審計作業準則(內部審計證據、內部審計程式、內部審計底稿、內部審計方法、計算機內部審計、後續內部審計、內部審計報告)、內部審計業務準則(經濟責任審計、經濟效益內審)、內部審計管理準則(內部審計管理概述、內部審計部門管理、內部審計計畫管理、內部審計質量控制、內部審計項目管理、內部審計關係處理、內部審計檔案管理、內部審計培訓管理、內部審計信息)、內部審計實務指南(業務循環內審、銷售與收款循環的內部審計、採購與付款循環的內部審計、生產循環的內部審計、籌資與投資循環的內部審計、現金的內部審計、基建項目內審)等等。在本書末尾作者還精心彙編了最新中國內部審計方面法規,以供讀者學習或工作中隨時查閱。

圖書目錄

第1篇 內部審計綜合知識 1
第1章 內部審計綜述 1
第一節 內部審計概述 1
第二節 國務院關於加強審計工作的意見 21
第三節 審計署關於內部審計工作的規定 24
第四節 內部審計準則 28
第2篇 內部審計作業準則 39
第2章 內部審計證據 39
第一節 內部審計證據綜合知識 39
第二節 內部審計證據的收集、分析和運用 43
第3章 內部審計程式 50
第一節 內部審計準備階段 50
第二節 內部審計實施階段 51
第三節 內部審計終結階段 53
第四節 後續內部審計階段 54
第4章 內部審計底稿 56
第一節 內部審計底稿綜述 56
第二節 內部審計底稿管理 58
第5章 內部審計方法 60
第一節 內部審計基本方法 60
第二節 審計調查方法 61
第三節 審計檢查方法 65
第四節 內部審計分析方法 68
第五節 制度基礎內部審計 86
第六節 計算機內部審計 108
第6章 後續內部審計 144
第一節 後續內部審計綜述 144
第二節 後續內部審計步驟 146
第7章 內部審計報告 148
第一節 內部審計報告綜述 148
第二節 內部審計報告編報 152
第3篇 內部審計業務準則 160
第8章經濟效益內部審計 160
第一節 經濟效益內部審計概述 160
第二節 經濟效益內部審計方法 161
第三節 經濟效益內部審計程式 163
第四節 業務經營內部審計 169
第五節 質量內部審計實務 176
第六節 管理內部審計實務 178
第9章 經濟責任內部審計 191
第一節 經濟責任內部審計綜合知識 191
第二節 經濟責任內部審計相關文案 199
第4篇 內部審計管理準則 222
第10章 內部審計管理 222
第一節 內部審計管理概述 222
第二節 內部審計機構 224
第三節 內部審計人員 228
第四節 內部審計關係處理 234
第五節 內部審計計畫管理 237
第六節 內部審計培訓管理 242
第七節 內部審計質量控制 249
第11章 內部審計信息 282
第一節 內部審計信息綜合知識 282
第二節 內部審計信息處理程式 283
第12章 內部審計檔案工作 288
第一節 綜合知識 288
第二節 操作實務 291
第5篇 內部審計實務指南 297
第13章 業務循環內部審計 297
第一節 企業的基本業務循環 297
第二節 銷售與收款循環的內部審計 298
第三節 採購與付款循環的內部審計 308
第四節 生產循環的內部審計 332
第五節 籌資與投資循環的內部審計 343
第六節 現金的內部審計 352
第14章 基建項目內部審計 361
第一節 開工前期審計 361
第二節 在建項目審計 367
第三節 竣工決算審計 375
第四節 投資效益審計 377
附錄 內部審計法規彙編 394

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