遂寧市文學藝術界聯合會

遂寧市文聯是由區(縣)文聯和全市性文學藝術家協會(學會、研究會)組成的人民團體,主要職責是貫徹黨的文藝方針、政策,開展對市級各文藝團體和區(縣)文聯的指導聯絡、協調、服務工作,培養優秀人才,創作文藝精品,開展文藝惠民活動,維護文藝家和文藝團體權益,承擔市委、市府交辦的工作。

基本介紹

  • 中文名:遂寧市文學藝術界聯合會
  • 辦公地址:遂寧市船山區鹽關街123號
  • 性質:人民團體
  • 行政級別:正處
主要職責,

主要職責

2017年重點工作
一是堅持服務大局,精心組織主題活動。組織主題展演賽活動。圍繞我市文明城市創建、脫貧攻堅、“三城”建設等重大主題,圍繞全市重要會議、重大活動,開展徵文比賽、書畫展覽、攝影展覽、演講比賽、文藝匯演、歌手大賽等活動。創建中國名城,紮實做好中國觀音文化之鄉、中國曲藝之鄉的提升工作。
二是堅持創新創造,打造一流文藝精品。以爭創全國全省精神文明建設“五個一”、巴蜀文藝獎等抓手,科學使用文藝專項經費,整合社會資源,重點研討、扶持、創作一批文藝精品。挖掘地方文化資源。組織開展卓筒井文化、李時珍“本草”文化研討會,形成一批文化成果。開展文藝交流推廣。全年爭取承辦全省、全國性文藝展演賽活動1場以上,與市外開展文藝交流活動5次以上。加強創作陣地建設,提升《川中文學》《遂寧詩詞》辦刊質量,形成凝聚全市藝術家、培養青年作家、影響省內外的重要文藝刊物。
三是堅持服務人民,開展文藝惠民行動。舉辦“遂寧文藝公益講座”。全年講座50次以上。開展“文藝溫暖民心”活動。舉辦脫貧攻堅書畫藝術作品義賣義拍、文化企業捐贈等活動,向社會奉獻愛心。組織開展“文藝小分隊走進貧困村”活動,曲藝惠民演出、書畫展覽、文藝宣傳進基層活動,全年30場次以上。
四是堅持德藝雙馨,培育一流藝術人才。開展會員千人培訓。分藝術門類開展培訓採風活動,組織1000名以上的協會會員,開展2個月以上的周末集中培訓和1次以上的採風活動,豐富創作素材,提升創作水平。
二、部門預算單位構成
市文聯為參公事業單位,機關內設1個辦公室,無下屬二級預算單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,市文聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計畫生育支出及住房保障支出。市文聯2017年收支總預算278.4萬元。
(一)收入預算情況
市文聯2017年收入預算278.4萬元,其中:上年結轉25萬元,占8.98%;一般公共預算撥款收入253.4萬元,占91.02%。
(二)支出預算情況
市文聯2017年支出預算278.4萬元,其中:基本支出54.48萬元,占19.57%;項目支出223.92萬元,占80.43%。
四、財政撥款收支預算情況說明
市文聯2017年財政撥款收支總預算278.4萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入253.4萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入25萬元;支出包括:文化體育與傳媒支出264.95萬元、社會保障和就業支出7.26萬元、醫療衛生與計畫生育支出2.67萬元、住房保障支出3.52萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
市文聯2017年一般公共預算當年撥款253.4萬元,比2016年預算數增加77.07萬元。主要是經市府同意增加了《川中文學》《遂寧詩詞》辦刊經費、市級文藝家協會活動經費和國家級城市文化名片打造的經費。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
文化體育與傳媒支出239.95萬元,占94.69%;社會保障和就業支出7.26萬元,占2.87%;醫療衛生與計畫生育支出2.67萬元,占1.05%;住房保障支出3.52萬元,占1.39%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 文化體育與傳媒(207)文化(01)一般行政管理事務(02):2017年預算數為1.92萬元,主要用於:公務接待。
2. 文化體育與傳媒(207)文化(01)文化創作與保護(11):2017年預算數為238.03萬元,主要用於:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費;主要用於:文化創作與保護的項目支出,如:《川中文學》《遂寧詩詞》辦刊、國家級城市文化名片創建與維護、市級文藝家協會活動、文藝宣傳及文化惠民等。
3. 社會保障和就業(208)行政事業單位離退休(05)未歸口管理的行政單位離退休(04):2017年預算數為1.2萬元,主要用於:保障單位離退休人員經費支出。
4. 社會保障和就業(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05):2017年預算數為58.7萬元,主要用於:實施養老保險制度後,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
5.社會保障和就業(208)撫恤(08)死亡撫恤(01):2017年預算數為0.19萬元,主要用於:死亡職工贍養親屬生活補貼。
6. 醫療衛生與計畫生育(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02):2017年預算數為2.67萬元,主要用於:部門下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。
7. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):2017年預算數為3.52萬元,主要用於:部門按規定的工資總額以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
市文聯2017年一般公共預算基本支出54.48萬元,其中:
人員經費45.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、住房公積金。
公用經費8.92萬元,主要包括:辦公費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
市文聯2017年“三公”經費財政撥款預算數1.92萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.92萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
(一)因公出國(境)經費較2016年預算持平。主要原因是2016年與2017年預算沒有出國人員。
(二)公務接待費較2016年預算下降36%。主要原因是嚴格控制公務接待次數、人數、標準,厲行節約。2017年公務接待費計畫用於省、市公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
(三)公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降100%。主要原因是2016年公車改革,公車上交,單位無公車。
單位現有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。
2017年未安排公務用車購置費。
2017年安排公務用車運行維護費0萬元。
八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
市文聯2017年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數20萬元,其中:會議費10萬元,培訓費5萬元,差旅費5萬元。
(一)會議費較2016年預算增加200.3%。主要原因是根據2017年工作實際需要加強文聯組織建設,適當調整主席團、全委會及專門工作會議舉辦和參加數量。
(二)培訓費較2016年預算增長371.7%。主要原因是增強了外出專業培訓的保障力度。2017年培訓費計畫用於機關幹部及市文聯安排的部分藝術家參加省內、省外培訓開支的交通費、住宿費、用餐費等。
(三)差旅費較2016年預算增長10.13%。主要原因是根據2016年差旅費支出情況對2017年進行安排、調整。
九、政府性基金預算支出情況說明
市文聯2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2017年,市文聯的機關運行經費財政撥款預算為8.92萬元,比2016年預算增加2.55萬元,增長40.03%。
(二)政府採購情況
2017年,市文聯安排政府採購預算5萬元,主要用於採購文藝設備等。
(三)國有資產占有使用情況
截至2016年底,市文聯共有車輛0輛,其中,地廳級領導幹部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0台(套)。
2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設定情況
2017年市文聯超過20萬元的部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款155萬元。

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