物產中拓 [000906]

物產中拓[000906]是浙商中拓集團股份有限公司發行的一支股票。

要點
要點一:所屬板塊 水泥建材板塊,王亞偉系板塊,電商概念板塊,阿里概念板塊,湖南板塊,長株潭板塊。
要點二:經營範圍 煤炭批發經營(憑許可證書經營);國家法律、法規允許的金屬材料、鋼鐵爐料、鐵合金、建築材料(不含矽酮膠)、化工產品(不含危險品和監控品)、礦產品、機械、電子設備、計算機軟、硬體的生產、銷售;玻璃、法律法規允許的化工原料的生產與銷售;節能環保科技產品的開發、生產、銷售及相關技術轉讓;契約能源管理;節能技術諮詢;經營商品和技術的進出口業務(法律法規禁止和限制的除外);經營國家法律、法規允許的租賃服務和倉儲服務;金屬材料剪下加工和配送;汽車銷售(不含小轎車);計程車營運(限於取得經營資質的分支機構);礦產資源的投資;出租汽車業、餐飲娛樂業、汽車銷售業、汽車租賃業、汽車維修業、道路運輸業的投資;提供經濟信息諮詢(不含金融、證券、期貨)(經營範圍以工商行政管理局最終核准的為準)。公司是冶金部定點的線材、金屬製品和優質建築用材生產基地,也是中南地區最大的無縫鋼管生產基地。還與湖南大學組建了高新產業公司,在新材料領域成績不凡,主要產品紫外光固化材料的研發已居於全國領先地位。
要點三:多元化企業 公司已經成為集原材料貿易,汽車銷售及服務和酒店,環保為一體的綜合性大型企業集團。公司主營業務包括經銷各大鋼廠的螺紋鋼,線材,板材等各類鋼材,汽車銷售及相關服務,計程車業務等。2010年度公司銷售各類鋼材278萬噸,鐵合金8萬噸,鐵礦石291萬噸,錳礦24萬噸。
要點四:定向增發 2011年6月,股東大會同意非公開發行股票方案。公司擬以不低於7.75/股定增不超過10060萬股,募集不超過9.96億元用於建設分銷連鎖網路等3個項目,其中,擬投資6.75億元建設分銷連鎖網路。該項目通過在中西部六省一市拓展鋼材分銷連鎖網路,項目完成後第一個完整會計年度將新增鋼材銷售158萬噸。公司將通過新設子公司或向控股子公司增資的方式實施本項目。根據公司測算,項目完成後第一個完整會計年度新增銷售收入74.14億元,新增利潤總額7613萬元(2011年5月省國資委同意)。(2011年10月對於定向增發價格做出修改)
要點五:汽車經營 公司經營一汽大眾,北京現代,東風日產,江淮瑞風,北汽福田,上海通用五菱及青年蓮花等品牌4S店。2010年度公司加大汽車4S店項目投資力度,拓展湖南省內地,縣級市場,全年銷售各類汽車(整車)18047台。2011年度公司汽車貿易板塊將圍繞汽車服務產業鏈,以汽車銷售和維修為核心,聚焦中西部地區的二,三線城市,加大建店力度,圍繞汽車從銷售到使用,報廢的全生命周期,全面拓展汽車金融,汽車快修,汽車保險,汽車精品,計程車,二手車等業務,打造中西部地區具有影響力的汽車綜合服務商。
要點六:四川中拓 四川中拓是公司09年定向增發項目之一,原計畫投資額為8000萬元,註冊資本5000萬元。2010年7月,公司變更四川中拓募投項目,引入山西晉城鋼鐵作為戰略合作方,共同對四川中拓增資擴股。本次增資完成後四川中拓註冊資本為9000萬元,其中公司以募集資金增資現金400萬元至5400萬元,出資比例為60%。四川中拓將作為晉鋼集團的代理商,獨家代理四川,重慶兩省(市)晉鋼集團“興晉鋼”牌建築鋼材產品的銷售。作為合資方,晉鋼集團(包括晉鋼集團下屬的控股企業)保證提供給四川中拓每月不低於40000噸建築鋼材。四川中拓計畫銷售規模2011年達到40萬噸,2012年50萬噸,2013年55萬噸,2014年60萬噸,成為成都市場主要鋼材經銷商之一。在五年預算期內(2010年至2014年),預計四川中拓的年均利潤總額為1438.56萬元,年均淨利潤為1046.55萬元,稅後動態投資回收期為8.13年,稅後財務內部收益率為12.95%。2010年實現銷售收入51657萬元,淨利潤502萬元。
要點七:增資浙江中拓錳業 2012年6月,公司擬用自有資金以現金出資的方式將全資子公司浙江中拓錳業有限責任公司(原註冊資本4200萬元)增資擴股至1億元,以滿足公司對礦業進行投資的需要。增資擴股後,子公司經營範圍包括礦業的投資、開採、加工、礦成品貿易等業務(不含國家專營專控產品)。投資礦種範圍為金屬礦產鐵、錳、金、銀、銅、鎂、鉬、鉛鋅等。通過增資擴股公司可以早日完成礦業開發平台的搭建,拓展資源儲備,從而改變目前公司主營業務單一、受經濟周期波動影響較大的狀況,以此進一步增強公司整體抗風險能力,提升整體盈利能力。
要點八:鋼鐵物流基地 2010年12月股東大會同意公司與湖南海侖國際合資設立湖南中拓太陽橋物流公司(註冊資本12000萬元,占比51%),共同在長沙市望城經濟開發區開發建設鋼鐵物流基地,作為公司主業發展的配套支撐。物流項目地處長沙大河西先導區與望城經開區之間,占地面積53.74公頃(806.03畝),總規劃產能為年吞吐量500萬噸。該物流中心建成後將成為湖南省乃至中南地區重要的現代化物流集散和運輸基地之一。物流項目總投資預計66633.50萬元,其中公司需投入資金33983.09萬元。項目按建設期2年,計算期14年,財務基準收益率8%測算,項目投資內部收益率為7.14%(稅後),投資回收期11.43年(稅後,含建設期2年),投資利潤率11.24%。2011年1月公司與海侖國際正式簽署合作協定。
要點九:鋼鐵電子商務 2011年1月公司出資2250萬元合資成立湖南中拓電子商務有限公司(註冊資本3000萬元,占比75%)。中拓電子與鋼鐵物流企業,銀行系統合作共同搭建一個擁有真實庫存數據的鋼材線上交易平台,並配套大型倉儲,剪下加工,運輸配送,金融服務等一站式鋼鐵超市交易服務。通過鋼鐵現貨貿易與電子商務相結合,實現公司現有業務電子化,有利於促進公司中西部六省一市鋼鐵銷售網路布局與物流配送平台的建設,打造具備線下物流配送能力,面向區域終端市場的鋼材超市模式,開展網上交易與網下配送業務。
要點十:定增項目1 貴州中拓註冊資本5000萬元,公司持有100%的股權。主營範圍為銷售金屬材料及製品,鋼鐵爐料,鐵合金,建築材料(不含矽硐膠)等。2010年年度實現銷售收入31137萬元,淨利潤294萬元。重慶中拓註冊資本8000萬元,公司持有100%的股權。主營範圍為生產,加工:鋼鐵,鑄件,銷售:金屬材料及製品,鐵合金,建築材料等。2010年年度實現銷售收入23430萬元,淨利潤306萬元。
要點十一:定增項目2 09年5月以5.86元/股定向增發9311萬股,發行對象為浙江物產國際貿易有限公司與Art Garden Holdings Limited(均以現金認購,各認購50%),鎖定期為36個月,募資投向:1,投資2.6億元設立中西部鋼鐵產品分銷渠道網路,2,補充流動資金2.86億元,募集資金到位後,按09年末資產負債表數據測算,公司的合併報表資產負債率將由79.86%降低到61.70%,母公司報表資產負債率將由80.25%降低到58.90%。2010年6月發行完成。2010年三季報披露項目投入18400萬元,永久性補充公司流動資金34809萬元(2010年報未披露相關情況)。
要點十二:業務整合 與浙江物產國際通過簽署業務整合協定形式,就相關業務進行安排和整合。據協定安排,自08年7月1日起,浙江物產國際將盡最大可能將其下屬的鋼鐵五部和鋼鐵原料部開展的有關鋼鐵業務整合進入公司運營。針對物產國際擬整合進入公司運營的業務及相關商業機會,公司可以根據自身實際情況,按照市場化原則自主選擇是否開展或參與,公司可以自主決定參與時機,方式和程度。
要點十三:定增募集8億 2014年2月,公司擬以7.35元每股的發行價格向物產集團、天弘基金、博宇國際、合眾鑫榮、合眾鑫越等5家特定投資者以現金認購的方式非公開發行1.09億股,募集資金總額不超過8億元。本次非公開發行是公司增強盈利能力,提高可持續發展能力的積極舉措,符合國家產業政策和公司自身發展戰略,將提高公司整體競爭力,符合公司股東的長遠利益。
要點十四:設立天津中拓電子商務 2015年11月25日晚間公告稱,為加速業務向沿海等發達地區擴張,快速提升“中拓鋼鐵網”的市場影響力,公司與自然人馬占寶合資設立天津中拓電子商務有限公司(簡稱“天津中拓”),註冊資本3000萬元,主要開展華北及周邊區域的鋼鐵電商、配供配送及進出口等業務。 根據公告,合資公司主營業務為鋼鐵電商業務,主要包括但不限於鋼鐵及上游原材料等的配供配送、供應鏈服務及進出口業務。其中物產中拓以現金方式出資2550萬元,占比85%。 物產中拓表示,此次與核心管理人員合資設立天津中拓,是踐行公司“基於移動互聯技術,以客戶價值為導向的供應鏈服務集成商”戰略的重要舉措,有利於實現公司業務向沿海等發達地區擴張,同時通過實施核心管理人員持股,有利於強化管理團隊的長期激勵與約束,確保經營目標的實現。

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