新編審計基礎與實務(第2版)

新編審計基礎與實務(第2版)

《新編審計基礎與實務(第2版)》是2013年8月電子工業出版社出版的圖書,作者是申建英、周炳偉。

基本介紹

  • 書名:新編審計基礎與實務(第2版)
  • 作者:申建英,周炳偉
  • ISBN:9787121213267
  • 頁數:268頁
  • 出版社:電子工業出版社
  • 出版時間:2013年8月
  • 裝幀:平裝
  • 開本:16開
  • 千 字 數:462字
  • 頁 數:268
  • 版 次:01-01
內容簡介,圖書目錄,

內容簡介

本教材按照高職教育特點,在編寫過程中對審計理論和知識做到精簡夠用,突出審計實務技能操作,改變了傳統教材以傳授理論和知識為主的模式。教材內容以會計師事務所註冊會計師年度報表審計為線索,全面介紹年度報表審計的方法。在編寫過程中考慮到培養學生專業技能和方便教師教學的特點,各章都安排了豐富的教學案例及思考題和技能訓練題,題型多樣,便於學習,力求做到學中做、做中學。

圖書目錄

第1章總論 / 1
11審計的產生和發展 / 2
12審計的概念和特點 / 7
13審計的職能和作用 / 8
14審計的分類 / 9
15我國審計的組織形式 / 10
複習思考題 / 15
第2章審計方法和審計程式 / 19
21審計方法 / 20
22審計程式 / 24
複習思考題 / 28
第3章註冊會計師執業準則和職業
道德守則 / 31
31註冊會計師業務準則 / 32
32質量控制準則 / 34
33職業道德守則 / 39
34審計人員法律責任 / 43
複習思考題 / 50
第4章審計目標與審計計畫 / 54
41審計目標 / 55
42審計計畫 / 58
複習思考題 / 61
第5章審計重要性與審計風險 / 65
51審計重要性 / 66
52審計風險 / 71
複習思考題 / 74
第6章審計證據與審計工作底稿 / 78
61審計證據 / 79
62審計工作底稿 / 83
複習思考題 / 86
第7章內部控制與重大錯報
風險評估 / 90
71內部控制概述 / 91
72評估重大錯報風險 / 94
73風險應對 / 95
複習思考題 / 103
第8章審計抽樣 / 107
81審計抽樣概述 / 107
82屬性抽樣 / 114
83變數抽樣 / 120
複習思考題 / 124
第9章銷售與收款循環審計 / 126
91銷售與收款循環的特徵 / 127
92銷售與收款循環業務的內部
控制測試 / 130
93銷售與收款循環主要賬戶審計 / 134
複習思考題 / 148
第10章購貨與付款循環審計 / 151
101購貨與付款循環的特徵 / 152
102購貨與付款循環業務的
內部控制測試 / 154
103購貨與付款循環主要賬戶審計 / 155
104固定資產審計 / 159
複習思考題 / 168
第11章生產循環審計 / 172
111生產循環的特徵 / 173
112生產循環業務的內部控制測試 / 176
113存貨審計 / 179
114生產循環主要賬戶審計 / 188
複習思考題 / 192
第12章籌資與投資循環審計 / 195
121籌資與投資循環特徵 / 196
122籌資與投資內部控制測試 / 199
123籌資與投資循環主要賬戶審計 / 202
複習思考題 / 210
第13章貨幣資金審計 / 214
131貨幣資金與業務循環 / 215
132貨幣資金的內部控制測試 / 216
133貨幣資金賬戶審計 / 220
複習思考題 / 230
第14章終結審計與審計報告 / 233
141期後事項的審計 / 234
142或有事項審計 / 236
143關聯方交易審計 / 239
144持續經營能力審計 / 241
145審計工作底稿覆核 / 244
146審計報告概述 / 245
147審計報告類型 / 247
148管理建議書 / 254
複習思考題 / 256
參考文獻 / 260

相關詞條

熱門詞條

聯絡我們