康力電梯[002367]

康力電梯[002367]是康力電梯股份有限公司發行的一支股票。

要點一:所屬板塊 機械行業板塊,股權激勵板塊,智慧型機器板塊,江蘇板塊,社保重倉板塊,長江三角板塊。
要點二:經營範圍 製造加工銷售電梯、自動扶梯、自動人行道、停車設備、電控設備、光纖設備及成套配件;上述產品的安裝、維修、保養;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外);貨運代理服務。
要點三:國內電梯綜合製造商 公司為國家火炬計畫重點高新技術企業,目前已從電梯零部件生產企業逐步發展為具備國家質檢總局頒發的A級資質,具有自主創新能力和自主品牌,集電梯,扶梯及關鍵零部件的研發,生產,銷售,安裝和維保業務於一體的專業化電梯整機製造企業。據國家統計局數據,“康力”牌電梯產品銷量起連續多年榮獲全國市場同類產品內資品牌第一名。
要點四:5000萬參股紫光優藍 涉足機器人業務 2014年12月17日公告稱,公司與北京紫光優藍機器人技術有限公司及其原有股東簽訂協定,公司擬以現金方式出資5330萬元增資參股紫光優藍,增資轉讓完成後,公司共持有紫光優藍40%的股權。
據介紹,紫光優藍是國內領先的家用智慧型機器人研發銷售企業,致力於民用智慧型機器人產品的研發及行銷拓展。紫光優藍的核心技術與管理團隊2007年進入家用智慧型機器人研發領域,並與中國科學院、北京科技大學等國內外頂級科研機構形成戰略合作,在AI(人工智慧)、語音識別、智慧型感應、互動式軟體等各方面都是行業的專家。
要點五:節能環保概念 公司緊抓行業節能環保的技術發展趨勢,08年推出自主技術的“CANEN賽能”能量反饋裝置,利用DSP中央處理器和PWM脈寬調製技術,在電梯滿載下行和輕載上行時,採用雙PWM變壓調頻調速技術將勢能轉化為電能,單項節能率可達30%以上。該技術已達到國際先進水平。
要點六:擴大產能 公司以募資8,200萬元人民幣投入中高速電梯柔性生產線項目,達產後預計將實現銷售收入73,200萬元人民幣,淨利潤6,957.26萬元人民幣;以募資6,520萬元人民幣投入大高度、公交型扶梯生產線項目,達產後預計將實現銷售收入46,800萬元人民幣,淨利潤5,111.88萬元人民幣;以募資5,480萬元人民幣投入電梯、扶梯關鍵部件生產線項目,達產後預計將實現銷售收入35,564萬元人民幣,淨利潤為4,017.38萬元人民幣。(截止2011年中期共投入募資8,716.19萬元人民幣)
要點七:重大契約1 2012年2月,公司中標蘇州軌道交通二號線有限公司的“蘇州市軌道交通2號線工程全線自動扶梯項目(延發)”。本公司本次中標項目的契約金額預計在人民幣24990.7728萬元,工期為880天。本次契約金額占公司2011年度經審計的主營業務收入的15.59%,若能順利實施,將對公司經營業績產生較為積極的影響。
要點八:重大契約2 2013年2月,公司中標大連市金州至普灣新區城際鐵路工程電梯供貨及安裝A包(項目編號:DCZ20121050),中標金額為2,948.24萬元人民幣;中標新建西安至寶雞鐵路客運專線工程,中標金額為1,787萬元人民幣;中標羅源灣濱海新城5區、6區配套公建、羅源灣濱海新城九年制學校項目、羅源灣濱海新城1區、2區、3區、5區、6區車庫扶梯,中標金額為4,285.647萬元人民幣。上述項目合計總金額為9,020.887萬元人民幣,占公司2011年度經審計營業總收入的5.63%。上述項目為軌道交通工程及戰略合作項目,將對公司經營業績產生較為積極的影響。
要點九:重大契約3 2013年7月,公司中標榮盛房地產發展股份有限公司、印度德里捷運有限公司相關項目,並與合肥世紀城置業有限責任公司(安徽金源)、寧波世紀金源購物中心開發有限公司(寧波金源)簽訂了一系列的《定作契約》及多個保障房項目契約,中標及簽訂契約的總金額為4.43億元,占公司2012年度經審計營業總收入的24.34%。
要點十:設立成都康力電梯 2011年9月公司擬在四川成都設立一家全資子公司,新公司暫定名為“成都康力電梯有限公司”。擬新設立“成都康力”主要從事製造、銷售電梯、扶梯整機及部件等系列產品。公司擬投資29800萬元建設該項目一期工程,其中使用超募資金24008.8550萬元,自有資金投入5,791.145萬元。本期總投資29800萬元為項目一期,公司計畫首批投入15000萬元註冊成立成都康力電梯有限公司,後續投資將按項目進度逐步投入。項目二期將視項目一期的實際進度及效果再行規劃。項目一期具體擬購買土地300畝約4500萬元,建設新廠房及實驗檢測場地80000平方米約8800萬元,建立辦公用房2900萬元,輔助設施2600萬元,引進設備約6500萬元,流動資金4500萬元,來製造電、扶梯整機等系列產品。本期項目預計2013年投產,2016年達產,建設電梯、扶梯自動化生產線,達產後項目產能達到年生產電、扶梯4000台,實現銷售收入40000萬元,實現淨利潤4215萬元,投資回收期為7.1年。本次設立成都康力,不會對公司的正常的運營資金產生影響,是公司進一步拓展新市場的機會,將會推動公司整體協調發展,利用原有優勢和資源進一步擴大市場領域,有效提高公司的資產回報率和股東價值,進一步提升公司的競爭和盈利能力。通過綜合評估,認為本項目投資具有良好的可行性。
要點十一:公司經營目標 力爭實現銷售不低於30%的年增長率,繼續擴大國內市場份額。本次發行成功並募集資金項目達產後,2012年公司生產各種電梯6500台,扶梯2500台,關鍵零部件33000台套。在中低速電梯市場和外資品牌開展全面競爭,並打破高速電梯市場被外資品牌基本壟斷的局面,爭取進入世界電梯企業前十名。
要點十二:股權激勵 2011年9月(修訂稿)公司擬授予激勵對象(為公司董事,高管及核心技術人員)1,350萬份股票期權,行權價為10.34元/股,授予數量占康力電梯股本總額24,030萬股的5.62%。激勵計畫擬預留132萬股用於本計畫有效期內授予新進入的激勵對象。行權條件為:2011-2013年度淨利潤較2010年分別增長24.37%、61.68%、110.18%,且2011年~2013年度扣除非經常性損益後全麵攤薄的淨資產收益率分別不低於:10%、11%、12%,可行權比例分別為30%,30%,40%。
要點十三:品牌優勢 2010年末預收賬款餘額5.26億元,同比增長43%,訂單的大幅增長,顯示公司良好的成長性和市場拓展能力,公司品牌優勢,綜合競爭力凸現。2010年公司獲得有效訂單額18.35億元,其中獲得的整機有效訂單為13.15億元,各子公司共獲得零部件有效訂單5.2億元。
要點十四:回購部分社會公眾股份 2012年12月,公司擬以不超過11元/股的價格回購2,364萬股股票,用於回購的資金總額不超過2.6億元。回購期限為自股東大會審議通過回購股份方案之日起12個月內。公司此次使用經營中富餘資金回購部分股份,將有利於維護公司資本市場形象,保護廣大投資者的利益。
要點十五:自願鎖定股份 控股股東王友林,一致行動人朱美娟,朱奎順(系夫妻,婿翁關係)承諾自公司股票上市之日起36個月內,股東尼盛國投等7家法人,股東陳金雲等3人,高管沈舟群等3人承諾自公司股票上市之日起12個月內,不轉讓或委託他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回購該等股份。

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