審計學(2021年科學出版社出版的圖書)

審計學(2021年科學出版社出版的圖書)

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《審計學》是2021年科學出版社出版的圖書。

基本介紹

  • 書名:審計學
  • 作者:吳勇
  • 類別:經濟管理類教材
  • 出版社:科學出版社
  • 出版時間:2021年
  • 開本:16 開
  • 裝幀:平裝-膠訂
  • ISBN:9787030663863
內容簡介,圖書目錄,

內容簡介

新一代信息技術的加速突破套用,使得數字經濟時代審計工作的社會經濟環境、審計執業環境和技術支撐環境等發生了深刻的變化,這必然會引發相應的理念、模式、理論、方法、程式和技術的重大變革,驅動著傳統審計模式向智慧型審計、智慧審計模式的發展演變。本書是智慧會計特色專業系列教材之一,在編寫過程中,特別關注新一代信息技術對審計理念與審計模式、審計環境與審計風險、審計理論與審計方法、審計程式和審計技術的系統性影響,旨在實現現有審計理論、方法、程式和技術體系與新一代信息技術的融合發展。

圖書目錄

第一章 審計概述 1
第一節 審計的產生與發展 1
第二節 審計的定義與分類 13
第三節 審計的目標與對象 21
第四節 審計的職能與作用 23
第五節 現代信息技術對審計的系統性影響 25
本章小結 31
複習思考題 32
第二章 中國審計的組織形式 33
節 政府審計機關 33
第二節 內部審計機構 38
第三節 民間審計組織 41
本章小結 47
複習思考題 48
第三章 審計職業規範與審計人員法律責任 49
節 審計準則 49
第二節 審計準則的結構 50
第三節 中國註冊會計師執業準則體系 53
第四節 會計師事務所質量管理準則 57
第五節 註冊會計師職業道德規範 63
第六節 註冊會計師的法律責任 71
本章小結 74
複習思考題 75
第四章 審計目標 76
節 審計目標及其演變過程 76
第二節 管理層認定 81
第三節 財務報表的審計目標 83
第四節 審計目標的實現過程 88
本章小結 91
複習思考題 91
第五章 審計程式與審計方法 92
節 審計程式 92
第二節 審計取證的基本方法 96
第三節 審計取證的具體技術方法 98
第四節 基於大數據分析技術的審計套用 104
本章小結 109
複習思考題 110
第六章 審計證據與審計工作底稿 111
節 審計證據概述 111
第二節 審計工作底稿 119
本章小結 125
複習思考題 125
第七章 計畫審計工作 126
節 審計計畫 126
第二節 總體審計策略與具體審計計畫 131
第三節 審計重要性 135
第四節 審計風險 142
本章小結 150
複習思考題 151
第八章 風險評估與應對 152
節 風險評估 152
第二節 識別和評估重大錯報風險 157
第三節 識別和評估特別風險 159
第四節 風險應對 164
本章小結 174
複習思考題 174
第九章 內部控制及其評價 175
節 內部控制概述 175
第二節 內部控制的構成要素 184
第三節 內部控制的了解與測試 190
第四節 內部控制評價 196
本章小結 199
複習思考題 200
第十章 審計抽樣 201
節 審計抽樣的概述 201
第二節 審計抽樣的實施程式 206
第三節 統計抽樣方法 213
第四節 大數據環境下的審計抽樣 222
本章小結 225
複習思考題 225
第十一章 完成審計工作與審計報告 227
節 完成審計工作 227
第二節 在審計報告中溝通關鍵審計事項 236
第三節 審計報告 239
第四節 審計意見類型 248
本章小結 256
複習思考題 257
第十二章 銷售與收款循環審計 258
節 財務報表審計實務概述 258
第二節 銷售與收款循環概述 261
第三節 銷售與收款循環內部控制及其測試 267
第四節 銷售與收款循環實質性程式 273
本章小結 294
複習思考題 294
第十三章 採購與付款循環審計 295
節 採購與付款循環概述 295
第二節 採購與付款循環內部控制及其測試 299
第三節 採購與付款循環實質性程式 307
本章小結 319
複習思考題 319
第十四章 生產與存貨循環審計 320
節 生產與存貨循環概述 320
第二節 生產與存貨循環內部控制及其測試 324
第三節 生產與存貨循環實質性程式 330
本章小結 340
複習思考題 340
第十五章 投資與籌資循環審計 342
節 投資與籌資循環概述 342
第二節 投資與籌資循環內部控制及其測試 347
第三節 投資與籌資循環實質性程式 349
本章小結 357
複習思考題 357
第十六章 貨幣資金審計 358
節 貨幣資金審計概述 358
第二節 貨幣資金內部控制及其測試 360
第三節 貨幣資金實質性程式 362
本章小結 368
複習思考題 368
第十七章 註冊會計師的其他主要業務 369
節 財務報表審閱 369
第二節 內部控制審計 373
第三節 預測性財務信息審核 384
第四節 對財務信息執行商定程式 387
本章小結 390
複習思考題 391
參考文獻 392
附錄 393

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