《企業內部控制審計政策解讀與操作指引》是2011年東北財經大學出版社出版的圖書,作者是《企業內部控制審計政策解讀與操作指引》課題組。
基本介紹
- 書名:企業內部控制審計政策解讀與操作指引
- 作者:《企業內部控制審計政策解讀與操作指引》課題組
- ISBN:9787565402425
- 頁數:199
- 出版社: 東北財經大學出版社
- 出版時間:2011-01-01
圖書信息,內容簡介,
圖書信息
作 者: 《企業內部控制審計政策解讀與操作指引》課題組 著 東北財經大學出版社有限責任公司,《企業內部控制審計政策解讀與操作指引》課題組 編 叢 書 名:出 版 社: 東北財經大學出版社ISBN:9787565402425出版時間:2011-01-01版 次:1頁 數:199裝 幀:平裝開 本:16開所屬分類:圖書 > 經濟 > 會計、審計
內容簡介
《企業內部控制審計政策解讀與操作指引》主要包括第一章企業內部控制審計概述;第一節企業內部控制審計發展歷程;第二節企業內部控制審計需求分析;第二章總則;第一節 內部控制審計的基本概念和要求;第二節整合審計;第三章計畫審計工作;第一節審計業務約定書;第二節審計項目組的建立;第三節計畫審計工作所需評價的事項;第四節舞弊風險的考慮;第五節重要性水平;第六節識別重大賬戶、重大列報和相關認定;第七節識別重大業務流程等等。