CPA審計必背基礎39題

CPA審計必背基礎39題

《CPA審計必背.基礎39題》是2019年8月上海財經大學出版社出版的圖書,作者是張向紅。

基本介紹

  • 中文名:CPA審計必背基礎39題
  • 作者:張向紅
  • ISBN:9787564233525
  • 定價:65元
  • 出版社:上海財經大學出版社
  • 出版時間:2019年8月
  • 開本:16開
內容簡介,圖書目錄,

內容簡介

CPA《審計》考綱有300多個知識點,《審計》教材有92萬字,作者把教材和考綱中出現的知識點排列組合成了59個大題,對每個大題的每一小問都做了詳細的點評,把教材上涉及到的關鍵字和關鍵句整理到了到點評中,通過點評可以快速掌握答題邏輯。無論你是小白還是大神,無論你是按部就班的複習還是考前突擊,審計基礎必背39題都能幫助你順利通過考試。

圖書目錄

前言 可以背的題,有效地背題 1
第01題 審計概述 1
第02題 確定重要性水平 8
第03題 審計證據 15
第04題 函證決策和函證程式 22
第05題 函證的控制 28
第06題 分析程式 35
第07題 統計抽樣 42
第08題 非統計抽樣 49
第09題 審計工作底稿(一) 56
第10題 審計工作底稿(二) 63
第11題 審計工作底稿(三) 70
第12題 了解被審計單位的內部控制 77
第13題 控制測試 84
第14題 銷售交易內部控制 91
第15題 銷售與收款循環的控制缺陷 99
第16題 測試控制運行有效性 103
第17題 控制測試的恰當性 105
第18題 風險評估 108
第19題 應收賬款函證 111
第20題 存貨盤點和監盤 118
第21題 對特殊類型存貨的監盤 125
第22題 存貨計價測試、抽盤和監盤結束時的程式 132
第23題 舞弊風險跡象及應對措施 138
第24題 集團財務報表審計(一) 144
第25題 集團財務報表審計(二) 150
第26題 審計意見類型 154
第27題 確定非無保留意見的類型 161
第28題 關鍵審計事項的溝通要求 166
第29題 比較信息和其他信息 173
第30題 基礎循環中的控制測試 180
第31題 特殊環節的控制測試 187
第32題 內部控制審計的基本理論 194
第33題 內部控制審計報告 201
第34題 會計師事務所業務質量控制(一) 208
第35題 會計師事務所業務質量控制(二) 215
第36題 職業道德基本原則(一) 222
第37題 職業道德基本原則(二) 229
第38題 審計業務對獨立性的要求(一) 235
第39題 審計業務對獨立性的要求(二) 242

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