金湖縣審計局

金湖縣審計局

金湖縣審計局是縣政府工作部門,為正科級。

金湖縣委審計委員會辦公室設在縣審計局,接受縣委審計委員會的直接領導,承擔縣委審計委員會的具體工作,研究提出全縣審計領域堅持黨的領導、加強黨的建設的政策建議,組織研究全縣審計工作規劃、重大政策和改革方案,協調推進和督促落實縣委和縣委審計委員會的決策部署,研究提出年度審計項目計畫等。縣審計局的內設機構根據工作需要承擔縣委審計委員會辦公室相關工作,接受縣委審計委員會辦公室的統籌協調。

金湖縣審計局貫徹落實中央關於審計工作的方針政策和省委、市委、縣委的決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對審計工作的集中統一領導。

基本介紹

  • 中文名:金湖縣審計局
  • 辦公地址:金湖縣神華大道301號
主要職責,內設機構,人員編制,現任領導,

主要職責

(一)主管全縣審計工作。負責對縣級財政收支和法律法規規定屬於審計監督範圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,對公共資金、國有資產、國有資源和領導幹部履行經濟責任情況進行審計,對領導幹部實行自然資源資產離任審計,對國家和省、市、縣有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查、重大項目稽查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,並負有督促被審計單位整改的責任。
(二)制定並組織實施審計工作發展規劃和專業領域審計工作規劃。制定審計指南並監督執行。參與起草審計、財政經濟方面的規範性檔案,提出相關政策建議。制定並組織實施年度審計計畫,對直接審計、調查、核(稽)查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。
(三)向縣委審計委員會提出年度縣級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向縣長和市審計局提出年度縣級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受縣政府委託向縣人大常委會提出縣級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向縣委、縣政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向縣委和縣政府有關部門、鎮(街道)黨(工)委和政府(辦事處)通報審計情況和審計結果。
(四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權範圍內做出審計決定,包括縣級有關重大政策措施貫徹落實情況;縣級預算執行情況和其他財政收支,縣直各部門(含直屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支。鎮(街道)政府(辦事處)預算執行情況、決算草案和其他財政收支,縣級財政轉移支付資金。使用縣級財政資金的事業單位和社會團體的財務收支。縣級投資和以縣級投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,縣級重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況。農業農村、扶貧開發以及其他相關公共資金和建設項目,自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況。縣屬國有企業和金融機構、縣政府規定的縣級國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構境內外資產、負債和損益,縣駐外非經營性機構的財務收支。有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支。上級審計機關授權的國際組織和外國政府援助、貸款項目。法律法規規定的其他事項。
(五)按規定對縣委管理的黨政主要領導幹部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。
(六)組織實施對國家財經法律法規、規章、政策和巨觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與縣級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。負責對地方政府性債務的舉借、用途和風險管控等情況的審計。
(七)依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政複議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關事項。
(八)指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬於審計監督對象的單位出具的相關審計報告。
(九)強化審計業務監督。組織實施特定項目的專項審計或審計調查。及時糾正違反國家規定作出的審計決定。
(十)指導和推廣信息技術在全縣審計領域的套用。
(十一)完成縣委、縣政府和省、市審計機關交辦的其他任務。
(十二)職能轉變。進一步完善審計管理體制。加強全縣審計工作統籌,明晰審計機關職能定位,理順內部職責關係,最佳化審計資源配置,充實加強一線審計力量,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系。最佳化審計工作機制,堅持科技強審,完善業務流程,改進工作方式,加強與相關部門的溝通協調,充分調動內部審計和社會審計力量,增強監督合力。

內設機構

(一)辦公室(縣委審計委員會辦公室秘書科)。負責機關日常運轉,承擔信息、安全、保密、信訪、政務公開、新聞宣傳、財務、檔案等工作。負責審計統計工作。擬訂審計工作的政策、規劃和計畫。聯繫特約審計員。負責機關及所屬單位的幹部人事、機構編制、勞動工資、教育培訓和審計專業技術職稱考評等工作。指導審計人才隊伍建設。負責機關、所屬事業單位的離退休幹部工作。承擔縣委審計委員會辦公室的日常工作。對審計工作相關重要問題進行研究,承擔重要文稿的起草和審核有關工作,對審計成果進行整理研究和綜合利用。
(二)法規科(審計質量管控科)。牽頭起草審計整改工作報告、審計整改結果公告。依法組織檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題。組織起草審計指南並監督執行。參與起草審計、財政經濟方面的規範性檔案,提出相關政策建議。承擔機關有關規範性檔案的合法性審查,承擔機關行政複議、行政應訴等工作。負責審計理論研究。負責對重大違紀違法問題線索的移送協調。統一管理全縣審計機關審計項目計畫的執行。審理有關審計業務事項。
(三)財政金融審計科(績效督查科)。組織審計縣本級預算執行情況、決算草案和其他財政收支,組織審計鎮(街道)政府(辦事處)預算執行情況、決算草案和其他財政收支,縣級財政轉移支付資金。牽頭起草審計結果報告、審計工作報告。組織審計縣屬國有金融機構和縣政府規定的縣級國有資本占控股或主導地位金融機構、投融資平台的資產、負債和損益。負責對地方政府性債務的舉借、用途和風險管控等情況的審計。組織審計縣屬功能園區預算執行和其他財政收支情況,開展相關專項審計調查。負責全縣政策跟蹤審計項目計畫的制定,組織審計國家和省、市、縣有關重大政策措施貫徹落實情況。參與國家和省、市、縣開展的大督查和專項督查。
(四)行政事業與社會保障審計科。組織審計縣級各部門、事業單位、人民團體的財政財務收支。組織審計縣政府相關部門、縣級政府管理和其他單位受縣政府及其部門委託管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支。
(五)農業農村與自然資源生態環境審計科。組織審計農業農村、扶貧開發以及其他相關公共資金和建設項目。組織開展領導幹部自然資源資產離任審計以及自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況審計。
(六)固定資產投資審計科。組織審計縣級投資和以縣級投資為主的建設項目以及其他關係到國家利益和公共利益的重大公共工程項目。組織審計各鎮(街道)政府(辦事處)投資規模較大的建設項目。稽察重大建設項目的資金籌措使用情況和項目財務賬目,監督檢查項目招標、投標工作,保證項目招標、投標的公開、公正與公平;對建設項目的投資概算,預算和決算進行監督檢查;對項目管理班子的領導能力和業績進行評價。
(七)經濟責任審計科(內部審計指導監督科)。承擔全縣經濟責任審計規定、辦法、指南的起草工作。負責全縣經濟責任審計工作的組織協調和指導檢查。組織實施縣管領導幹部及依法屬於縣審計局審計監督對象的其他單位主要負責人的經濟責任審計。承擔縣經濟責任審計聯席會議日常工作。推動建立健全內部審計制度,對內部審計機構進行業務指導,監督內部審計職責履行情況,檢查內部審計業務質量。組織協調對社會審計機構出具的相關審計報告的核查。
(八)電子數據審計科(企業與涉外審計科)。負責和指導全縣“金審工程”規劃、建設和管理。組織開展審計業務電子數據的採集、驗收、整理和綜合分析利用。組織對縣級有關部門和國有企事業單位網路安全、電子政務工程和信息化項目以及信息系統審計。承擔局機關信息系統管理工作。
組織審計縣屬國有企業和縣政府規定的縣級國有資本占控股或主導地位企業的資產、負債和損益以及財務收支,組織審計縣屬有關企業的資產、負債和損益以及縣駐外非經營性機構的財務收支。根據授權,組織審計國際組織和外國政府援助、貸款項目。

人員編制

縣審計局機關行政編制16名。設局長1名,副局長3名,總審計師1名,縣委審計委員會辦公室副主任1名;科長(主任)8名。

現任領導

劉 永任縣審計局局長

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