審計實務(第二版)(清華大學出版社出版圖書)

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《審計實務(第二版)》是2015年清華大學出版社出版的圖書。

基本介紹

  • 書名:審計實務(第二版)
  • ISBN:9787302321873
  • 定價:36元
  • 裝幀:平裝
圖書簡介,圖書目錄,

圖書簡介

本教材是以最新審計準則及其指南為依據,根據審計實際工作過程設計項目和學習任務,以培養學生實踐能力為主,理論以夠用為度,體現理實一體的高職高專教學要求而編寫的。教材的重點在於讓學生掌握審計工作的基本操作流程和操作要領,會常見的審計業務處理、填寫常用審計工作底稿、撰寫標準審計報告。
全書內容包括審計初步業務活動操作流程、貨幣資金審計、銷售與收款循環審計、採購與付款循環審計、存貨與倉儲循環審計、籌資與投資循環審計、完成審計工作與撰寫審計報告七大項目的審計操作流程。是一本貫徹“教、學、做”一體化高職教學理念的新型《審計實務》教材

圖書目錄

緒論
項目一審計初步業務活動操作流程
任務1.1接受業務委託
1.1.1客戶的接受和保持
1.1.2了解和評價被審計單位
1.1.3確定業務約定書的條款
任務1.2編制審計計畫
1.2.1制定總體審計策略應考慮的事項
1.2.2制定總體審計策略
1.2.3制訂具體審計計畫
1.2.4審計過程中對計畫的更改
1.2.5與治理層和管理層的溝通
1.2.6總體審計策略與具體審計計畫的關係
任務1.3審計風險評估
1.3.1了解被審計單位及其環境
1.3.2了解、測試和評價被審計單位的內部控制並記錄於
工作底稿
1.3.3評估重大錯報風險
項目小結
課後練習
項目二貨幣資金審計
任務2.1貨幣資金控制測試
2.1.1貨幣資金與業務循環
2.1.2貨幣資金內部控制關鍵點
2.1.3貨幣資金內部控制的測試
任務2.2貨幣資金審計實質性程式
2.2.1貨幣資金審計目標
2.2.2庫存現金審計實質性程式
2.2.3銀行存款審計實質性程式
任務2.3其他貨幣資金審計實質性程式
項目小結
課後練習
項目三銷售與收款循環審計
任務3.1銷售與收款循環控制測試
3.1.1了解被審計單位的銷售與收款業務的特性與控制程式
3.1.2銷售交易內部控制目標、內部控制與審計測試的關係
3.1.3銷售交易的內部控制和控制測試
3.1.4針對銷售交易的實質性程式
3.1.5收款交易的內部控制和控制測試
3.1.6銷售與收款循環的控制測試的工作過程及內容
任務3.2主營業務收入審計
3.2.1主營業務收入的審計目標
3.2.2主營業務收入的實質性程式
3.2.3主營業務收入的審計重點
3.2.4主營業務收入主要審計工作底稿
任務3.3應收賬款和壞賬準備審計
3.3.1應收賬款審計
3.3.2壞賬準備審計
任務3.4其他相關賬戶審計
3.4.1應收票據審計
3.4.2長期應收款審計
3.4.3預收賬款審計
3.4.4應交稅費審計
3.4.5營業稅金及附加審計
項目小結
課後練習
項目四採購與付款循環審計
任務4.1採購與付款循環控制測試
4.1.1了解被審計單位採購與付款循環的特性與內部控制
4.1.2採購與付款循環的內部控制目標、內部控制與審計
測試的關係
4.1.3採購與付款交易的內部控制和控制測試
4.1.4固定資產的內部控制和控制測試
任務4.2應付賬款審計
4.2.1應付賬款的審計目標
4.2.2應付賬款的實質性程式
4.2.3應付賬款審計重點
4.2.4應付賬款主要審計工作底稿
任務4.3固定資產與累計折舊審計
4.3.1固定資產與累計折舊的審計目標
4.3.2固定資產與累計折舊的實質性程式
4.3.3固定資產與累計折舊的審計重點
4.3.4固定資產與累計折舊主要審計工作底稿
任務4.4其他相關賬戶審計
4.4.1預付款項審計
4.4.2在建工程審計
4.4.3無形資產審計
4.4.4應付票據審計
4.4.5管理費用審計
項目小結
課後練習
項目五存貨與倉儲循環審計
任務5.1存貨與倉儲循環控制測試
5.1.1了解並描述存貨與倉儲循環的特性
5.1.2存貨與倉儲循環內部控制的測試
任務5.2存貨與倉儲循環審計實質性程式
5.2.1存貨審計
5.2.2應付職工薪酬審計
5.2.3主營業務成本審計
項目小結
課後練習
項目六籌資與投資循環審計
任務6.1籌資與投資循環控制測試
6.1.1了解籌資與投資循環內部控制特性
6.1.2籌資與投資循環的內部控制與內部控制測試
任務6.2籌資與投資循環審計實質性程式
6.2.1短期借款審計
6.2.2長期借款審計
6.2.3應付債券審計
6.2.4財務費用審計
6.2.5實收資本(股本)審計
6.2.6資本公積審計
6.2.7盈餘公積審計
6.2.8交易性金融資產審計
6.2.9可供出售金融資產審計
6.2.10長期股權投資審計
6.2.11其他相關項目審計
項目小結
課後練習
項目七完成審計工作與撰寫審計報告
任務7.1完成審計工作
7.1.1審計差異調整
7.1.2編制試算平衡表
7.1.3獲取書面聲明
7.1.4對財務報表總體合理性實施分析程式
7.1.5評價審計結果
7.1.6與治理層溝通
7.1.7完成質量控制覆核
任務7.2撰寫審計報告
7.2.1撰寫審計報告初稿
7.2.2與治理層和管理層就審計意見進行溝通
7.2.3正式提交審計報告
項目小結
課後練習
附錄註冊會計師的職業道德與法律責任
參考文獻

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