審計基礎與實務(2011年哈爾濱工業大學出版社出版的圖書)

審計基礎與實務(2011年哈爾濱工業大學出版社出版的圖書)

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《審計基礎與實務》是2011年哈爾濱工業大學出版社出版的圖書。

基本介紹

  • 中文名:審計基礎與實務
  • 作者:何麗,逄翼主編
  • 出版社:哈爾濱工業大學出版社
  • 出版時間:2011年
  • 頁數:246 頁
  • 開本:16 開
  • 裝幀:平裝
  • ISBN:9787560330679
內容簡介,圖書目錄,

內容簡介

本教材是根據審計學科理論體系,並充分考慮審計實踐而編寫的,以民間審計為主線,兼顧政府審計和內部審計,使學生對我國的審計監督體系有完整的認識,體現了層次性、實踐性和通用性的特點。 全書分為三篇,分別介紹了審計基本知識和常識、審計的方法論和審計學科的實踐。特彆強調審計過程的模擬。在實踐中掌握審計的理論和方法以及相關學科的知識體系。 本書適用於套用型本科院校審計學、會計學、財務管理及相關專業的學生和有關工作人員使用。

圖書目錄

第一篇 理論篇
第一章 概論
第一節 審計的基本概念
第二節 審計的種類
複習思考題
第二章 審計的組織形式與審計準則
第一節 審計的組織形式
第二節 審計準則
複習思考題
第三章 註冊會計師審計
第一節 註冊會計師審計的起源與發展
第二節 註冊會計師審計的基本概念
第三節 註冊會計師職業道德規範
複習思考題
第二篇 方法篇
第四章 審計目標
第一節 審計總目標
第二節 財務報表審計的責任劃分
第三節 具體審計目標
複習思考題
第五章 審計程式和審計方法
第一節 審計程式
第二節 審計方法
第三節 審計抽樣
複習思考題
第六章 審計證據與審計工作底稿
第一節 審計證據
第二節 審計工作底稿
複習思考題
第七章 審計計畫與審計風險
第一節 審計計畫
第二節 重要性
第三節 審計風險
複習思考題
第三篇 實務篇
第八章 內部控制審計
第一節 內部控制概述
第二節 內部控制整體框架的內容
第三節 了解和評價內部控制
第四節 控制測試
複習思考題
第九章 銷售與收款循環審計
第一節 銷售與收款循環的審計對象
第二節 控制測試和交易的實質性測試
第三節 營業收入審計
第四節 應收賬款審計
複習思考題
第十章 採購與付款循環審計
第一節 採購與付款循環的審計對象
第二節 控制測試和交易的實質性測試
第三節 應付賬款審計
第四節 固定資產審計
複習思考題
第十一章 存貨與倉儲循環審計
第一節 存貨與倉儲循環的審計對象
第二節 控制測試和交易的實質性測試
第三節 存貨審計
第四節 營業成本審計
複習思考題
第十二章 籌資與投資循環審計
第一節 籌資與投資循環的審計對象
第二節 控制測試與交易的實質性測試
第三節 籌資審計
第四節 投資審計
複習思考題
第十三章 貨幣資金審計
第一節 貨幣資金與交易循環
第二節 內部控制測試
第三節 貨幣資金實質性測試
複習思考題
第十四章 審計報告
第一節 審計報告概述
第二節 標準審計報告
第三節 非標準審計報告
第四節 審計報告的編制
複習思考題
參考文獻

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