南京審計大學審計處

南京審計大學審計處

南京審計大學審計處是南京審計大學下屬行政機構,成立於1995年,2000年開始與紀委、監察處、審計處合署辦公,2014年獨立設定審計處,是學校主管內部審計的職能部門,主要職責是對學校及所屬單位財務收支、內部控制、風險管理等實施獨立、客觀的監督、評價和建議。

基本介紹

  • 中文名:南京審計大學審計處 
  • 外文名:Department of Auditing, NAU 
  • 成立時間:1995年 
  • 主管部門:南京審計大學 
組織架構,組成人員,工作導向,

組織架構

南京審計大學審計處在學校主要領導和南京審計大學審計委員會的領導下開展工作。南京大學審計委員會成立於2020年,下設辦公室,辦公室主任由審計處處長兼任。審計委員會主要負責部署內部審計工作,審議年度審計工作報告,研究制定內部審計年度計畫、重大政策和發展戰略,內部審計重大事項等。

組成人員

審計處內設綜合辦公室和綜合審計科2個科室,現有7名審計人員,其中處長1名,副處長1名。高級職稱2名,中級職稱4名,初級職稱1名;博士2名、碩士3名;中國註冊會計師3人,國際註冊內部審計師3人,美國註冊會計師1人。聘任兼職人員18名,其中高級職稱9名,博士16名。審計處人員知識結構、專業結構和年齡結構合理,為高質量開展內部審計工作奠定了良好的基礎。

工作導向

審計處堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實黨中央、國務院、審計署、教育部、江蘇省教育廳關於審計的新要求,堅持“圍繞中心、服務大局、有為有位、創新發展”的審計工作思路,突出審計重點,努力從最佳化制度、防範風險、提高效率、增強活力、完善治理角度提出審計建議,且揭示問題與推動解決問題相統一,著力發揮審計服務於學校內部治理的積極作用。

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